ип налоги

ип налоги

Нужно ли ИП платить налог на прибыль?

Налог на прибыль уплачивают предприятия и организации. ИП уплачивают налог с дохода - с какого именно и по какой ставке, зависит от системы налогообложения.

когда станешь ИП, тогда узнаешь...

если не обращались в налоговую с заявлением о применении ЕНВД или Упрощенной системы налогообложения, то ИП платит налог на доходы физических лиц в 13% от полученного за год дохода

что оплачивает ИП кроме налогов?

Страховые взносы! Их лучше платить ежеквартально, чтобы уменьшить налог ИП.

Страховые взносы.. . можно каждый квартал либо раз в год!

Страховые взносы, и налоги в ИФНС это и есть -налоги

ИП какие налоги платит в бюджет по Усно 6%? налог на прибыль 20% его не касается? спасибо

Налоги: 1. 6% с дохода; 2. Фиксированный взнос в ПФ; 3. Страховые платежи в ФСС, ПФ при наличии наемных работников. 4. Транспортный налог за принадлежащие ИП, для осуществления его предпринимательской деятельности, транспортные средства и землю, на имущество при наличии в собственности ИП и используемого для предпринимательской деятельности. ИП не является плательщиком НДС, налога на прибыль. Еще хочу обратить внимание: Иванов И. И. - физическое лицо это одно, тот же Иванов И. И. но ИП это совсем другое. Только в одном они равны - отвечают своим имуществом за ведение деятельности ИП.

ИП на УСН платит только УСН, если конечно нет дополнительного ЕНВД. Налог наприбыль, НДС - не платятся.

Если у Вас база - доходы, то платите 6% с дохода. , если доходы минус расходы, то 15% с разницы. И еще платите ежегодный фиксированный страховой взнос независимо от суммы доход

А еще транспортный и земельный по году, если они есть,

Мда... Как вы справитесь с налоговым и прочим учетом, если не имеете бухгалтера? Это будет для вас большой проблемой....

ИП платит УСН если такое выбрано налогообложение там разные %,может быть усн с дохода, а может быть и с разници дохода и расхода, может платить и при общем налогообложении, только это будет не налог на прибыль, а налог на доходы, может платить ЕНВД.... вопрос на самом деле дилетанта....

ИП- работодатель больше налогов платит ? ИП- работодатель  больше налогов платит ?  Выгоднее быть просто ИП или работодатель ИП.   Склько это получается в месяц больше платить за одного работника?

◆ Налоги по основной деятельности у ИП без работников и у ИП-работодателя одинаковые. ◆ Страховые взносы за себя в ПФР одинаковые. ◆ За работников ИП-работодатель платит страховые взносы в ПФР и ФСС (всего около 30% от зарплаты). ◆ Очень важное отличие: ИП без работников может уменьшать УСН(доходы) или ЕНВД на сумму страховых взносов за себя до 100%, а ИП-работодатель не может, только на сумму взносов за работников, и то до 50%. ◆ Очень важно: налоговая с прошлого года начала активные проверки ИП, у которых несколько торговых точек или несколько видов деятельности на предмет регистрации ИП как работодателя и перечисления НДФЛ. Все сведения у налоговой по этой теме есть.

надо считать

тут никак не связано. ИП - просто форма- а налоги- это отдельная тема.

ИП работодатель налогов платит больше... и вполне вероятно, что больше, чем на 2500,да еще взносы в ПФ и ФСС за работника платит из своего кармана...

как оплатить налог на ИП и сколько

Оплата налогов Индивидуальные предприниматели (ИП) на УСН оплачивают налоги в 2012-2013 годах поквартально, т. е. за 2012 год должно быть четыре оплаты (также за 2013): за первый квартал; за полугодие (за второй квартал) ; за девять месяцев (за третий квартал) ; за год (за четвертый квартал) . Оплата налога УСН за первые три квартала должна быть произведена не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным (т. е. 25 апреля, 25 июля, 25 октября соответственно) . Уплата налога УСН за четвертый квартал отчетного года должна быть произведена не позднее 30 апреля следующего года. Оплатить налог можно с помощью квитанции через Сбербанк или посредством платежного поручения (платежки) через расчетный счет ИП (либо с помощью банк-клиента) , никакие дополнительные платежи и комиссии за это не снимаются Отчисления ИП во внебюджетные фонды в 2012-2013 годах Отчисления во внебюджетные фонды нужно платить даже в том случае, если Вы не ведете деятельность (или не получате прибыль) . Всего ИП должен сделать за себя 3 платежа на общую сумму 17208,25 руб. за 2012 год и 3 платежа на общую сумму 35664,66 руб. за 2013 год: страховая часть в пенсионный фонд: 11066,40 руб. за 2012 год, 24984 руб. за 2013 год (это 6246 руб. за каждый квартал) ; накопительная часть в пенсионный фонд: 3319,92 руб. за 2012 год, 7495,20 руб. за 2013 год (это 1873,80 руб. за каждый квартал) ; платеж в ФФОМС: 2821,93 руб. за 2012 год, 3185,46 руб. за 2013 год (это 796,37 руб. за каждый квартал) ; платеж в ТФОМС с 2012 года отменен

А система налогообложения какая? Если Вы на упрощенке, то могу ответить

Если ИП открывает пенсионер, он платит налоги в ПФ?

Взносы в ПФ исходя из стоимости страхового года (в 2011 году - 16 160 руб) платятся ИП независимо от того, является он пенсионером или нет... Но налоги ИП можно уменьшить на сумму начисленных в данном периоде и уплаченных (но не более 50%) взносов в ПФР...

Да.

Платит.

Конечно платит.

Однозначно платит

Что надо для оформления ИП? И по какому налогу лучше торговать на рынке в РФ? Спасибо.

В налоговую: ◆ Заявление ◆ Паспорт и его копия ◆ ИНН и копия ◆ Квитанция об оплате госпошлины (800руб) Налог выбрать исходя из предполагаемых доходов-расходов: обычно в торговле ЕНВД, можно и УСН. Очень подробно о регистрации ИП с бланками заявления, квитанции и способами подачи документов (лично, по почте или по интернету) здесь http://ipipip.ru/index2.php Очень подробно о налогах ИП здесь http://ipipip.ru/index5.php

для ИП нужно только госпошлину заплатить))) приди в налоговую там тебе все обьяснят)) я так делала

ИП платит налог на прибыль, подоходный налог, НДФЛ, или??? по упрощенке...

Общая система налогообложения для ИП - НДФЛ, НДС, налог на имущество, взносы в ПФ и ФОМС. Упрощенная система налогообложения - налог 6% с доходов или 15% доходы минус расходы. Не платятся НДС, НДФЛ, налог на имущество. Есть виды деятельности. которые подпадают под вмененный налог ЕНВД . Упрощенная система или общая -можно выбрать, хотя и есть свои ограничения на применение УСН, применение ЕНВД не подлежит выбору

ИП никогда ни при каких условиях не платит и не платили налог на прибыль. При упрощенке платится единый налог, НДФЛ в этом случае не платится. Так же уплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование за себя и наемных работников

На УСН предприниматель платит единый налог, пенсионные взносы за себя и за работников(если таковые есть) и взносы в ТФОМС (территориальный и федеральный фонды обязательного медицинского страхования), исходя из стоимости страхового года.

Платит ли ИП при усн единый социальный налог на совокупный доход индивидуального предпринимателя?

ИП на УСН платит налог от выбранной налоговой базы 1) Доходы-6% 2) Доходы-Расходы-15% ( в регионах могут уменьшать до 5%) ИП на УСН НДФЛ от предпринимательской деятельности не платят,потому что освобождены от 3 налогов 1)НДС 2) НДФЛ от предпринимательской деятельности 3) Налог на имущество

тебе сюда http://www.gosuslugi.ru/ здесь информация о государственных услугах для граждан и организаций, предоставляемых органами исполнительной власти, это вроде настольной книги

ЕСН отменён с 2010 года

ИП при применении УСН платит только 6% или 15% (в зависимости от вида УСН) с суммы полученных доходов. Как таковой \"подоходный налог\" он не платит. ЕСН отменили с 01.01.10. А фиксированные взносы в ПФР, ТФОМС и ФФОМС платит.

Конечно нет. ЕСН отменили.

Платят ли Индивидуальные предприниматели налог на прибыль?

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Существующее российское налоговое законодательство предлагает индивидуальным предпринимателям два режима налогообложения: традиционный и упрощенный. Традиционный режим налогообложения индивидуальных предпринимателей Включает: полный перечень налогов (ЕСН, НДС, налог на имущество, НДФЛ с доходов предпринимателя), уплачиваемых предпринимателем как налогоплательщиком, так и налоговым агентом. Применение индивидуальным предпринимателем этого режима налогообложения оправдано лишь в том случае, если он является участником внешнеэкономической деятельности и в любом случае будет платить НДС на таможне. Второй довод для выбора этого режима – подавляющее число клиентов индивидуального предпринимателя будут юридические лица – плательщики НДС. Специальный режим налогообложения – УСН и ЕНВД Упрощенная система налогообложения (УСН или УСНО) – специальный налоговый режим, применяемый на территории РФ с 2003 года. Существует два его вида, отличающиеся объектом и ставкой налогообложения – доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – режим, применяемый для отдельных видов деятельности и устанавливаемый на территории субъекта РФ решением территориального органа исполнительной власти. В основе режима лежит определение потенциально возможного валового дохода, уменьшенного на необходимые затраты (вмененный доход), установленного исполнительной властью на основе данных, полученных в ходе статистических исследований, налоговых проверок и т.д.

Сейчас прям разогнались!Плачу вменёнку-3200р.,касса 330р. в месяц,поменять ЭКЛЗ в кассе раз в 13 месяцев 8500р.,аренда не маленькая ещё им и на прибыль?Харя у них треснет!Касса цена завышена раза в 4.Я её купила за 13000р.Касса действительна 7 лет и она мне обойдётся за 7 лет 150000р.Вот и поработай у нас!

Налог на прибыль только у юридических лиц.

Платят, если не написали заявление в ИФНС на переход на вмененку или упрощенку. Обычно оно пишется при регистрации ЧП.

Налог на прибыль платят только юридические лица. ИП или на общей системе налогообложения (НДФЛ, ЕСН, НДС) или на УСН. Деятельность может подпадать под ЕНВД

распишите все подводные камни ИП? Какие налоги, какие отчеты, все-все-все???

1. ИП-полностью отвечает своим имуществом (квартирой, машиной, дачей и пр) в полном объеме. Если юрлицо отвечает в пределах своего уставного капитала, то ИП всем личным имуществом. 2. ИП платит взносы в ПФР не зависимо от того ведется деятельность или нет. Юрлица платят взносы только с начисленной заработной платы. 3. Сдача отчетности что у ИП что и у юрлица в настоящее время практически приближена. Т. к. и ИП и юрлицо может применять разные системы налогооблажения (УСН, ОСНО, ЕНВД) . Юрлица еще составляют баланс и отчет о прибылях и убытках. 4. Ведение кассовой дисциплины также распространяется и на ИП и на юрлиц. 5. ИП не может заниматься некоторыми видами деятельности (продажа алкоголя, туристическая деятельность и пр. ) 6. Госрегистрация при открытии ИП составляет 800 руб. , юрлицо - 4000 руб. 7. ИП может в любом объеме снимать деньги с расчетного счета и тратить на любые нужды. Юрлицо не может. 8. Ликвидация ИП проще чем юрлицо, но ИП отвечает всем своим личным имуществом еще в течении трех лет после ликвидации. 9. ИП не может покрывать убытки прошлых лет, юрлицо на ОСНО может уменьшать текущую прибыль на убытки полученные ранее. 10. ИП не платит налог на имущество, которое используется в предпринимательской деятельности, юрлица на ОСНО - платят. 11. ИП может работать без расчетного счета, печати, устава. 12. ИП нельзя продать или переоформить бизнес, можно только закрыть, юрлицо-может продать фирму.

Главное, что в 2013 году ИП вне зависимости от результатов своей деятельности должен заплатить 32479 руб пенсионных отчислений. В ближайшие пару лет сумма еще возрастет раза в два. Для многих ИП одного этого уже достаточно, чтобы самоликвидироваться

Насколько я знаю, в 2013 году ИП вне зависимости от результатов своей деятельности должен заплатить 36 тысяч рублей пенсионных отчислений! Уверена, что дальше будет больше...

ВСЁ,ВСЁ,ВСЁ - расскажут в юридической фирме.

уплачивает ли ИП налог на прибыль в первые годы своей деятельности?

Если получаете прибыль,а почему нет ?

конечно

еще как уплачивает

ИП налог на прибыль не уплачивает. Он уплачивает на ОСНО- НДС и подоходный налог 13%, на ЕНВД- ЕНВД, на УСН-УСН.

да

ИП никогда не платит налог на прибыль, поскольку этим налогом облагаются только юридические лица, к которым ИП не относится

Налог на прибыль ИП НЕ платит никогда.

да

Три месяца скидка20%

обязательно.налог от прибыли не так страшен-его можно уменьшить а вот с пенсионным не поспоришь(

Вам надо правильно понимать. Есть разные системы налогообложения для ИП. По ним платежи называются по-разному. Поэтому Вам так и отвечали. Не налог на прибыль, а, например, ЕНВД - единый налог на вмененный доход, налог на доходы при упрощенной системе налогообложения(УСНО 6% или 15%). Зависит от вида деятельности и от системы учета. Платит ИП налог со своей деятельности с самого начала своей деятельности. Никакой скидки ,даже на первый месяц, нет.

может ИП уменьшить сумму единого налога на сумму фиксир.страховых взносов за себя?

Если у ИП налоговая база Доходы 6% или ЕНВД, то можно уменьшить налог на сумму уплаченнный страховых взносов в объеме начислений за этот период, но не более 50% налога. С 2012 года ИП с налоговой базой Доходы 6% может уменьшать налог на всю сумму уплаченных страховых взносов.

На ЕНВД можно уменьшить, но не более чем на 50% налога...

Должен ли ИП платить налог на импортное оборудование в офисе, на котором работают?

НК РФ и другие федеральные законы исчерпывающе определяют перечень налогов для ИП в зависимости от вида налогообложения. Если Вы завезли оборудование сами, то Вам необходимо финансовые вопросы решать с таможней. Если же Вы приобрели оборудование на территории РФ, то никакие дополнительные платежи не предусмотрены.

Скинут еще рублей по ндс за ввоз имп. оборудования ))

При ликвидации ИП облагается ли налогом, снятый с продажи не реализованный, произведенный предпринимателем товар?

Закрыли свой ИП,товар ваш--личный,какой налог?Вы в праве им (товаром) распорядиться по своему усмотрению.

Если у вас была вмененка, то не нет.

ИП на УСН.Освобожден от налога на имущество.Часть собст.помещения сдает в аренду.С остальной части надо платить налог?

Если не ошибаюсь - с части помещения, используемого ИП для предпринимательской деятельности налог на имущество не платится, заявление только в налоговую надо написать. С остального имущества платится.

Нет. Плательщики УСН полностью освобождены от налога на имущество -не зависимо от того- сдаете вы его в аренду,или нет Вот полный перечень- скопипастила) : \"Налоги, сборы и взносы, уплачиваемые на УСН 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на финансирование страховой части пенсии на финансирование накопительной части пенсии ИП уплачивают фиксированные платежи, которые не зависят от дохода. Подробности на странице Стоимость страхового года 2. Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 3. Добровольные страховые взносы на социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности (с 2010 года такие взносы не уплачиваются) 4.НДС ввоз товаров на таможенную территорию РФ (Налоговый кодекс, ст.346.11, ст. 151) в случае выставления покупателю СФ с выделенным НДС (Налоговый кодекс, ст.173 п.5) по деятельности, осуществляемой в рамках простого товарищества (ст. 174.1) 5. Налог на прибыль организаций (уплачивают только организации, ИП не платят!) с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса 6.НДФЛ (уплачивают только ИП) с доходов облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 Налогового Кодекса 7.Акцизы (Налоговый кодекс, глава 22) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; приобретение в собственность нефтепродуктов; реализация организациями с акцизных складов алкогольной продукции, приобретенной у налогоплательщиков - производителей указанной продукции, либо с акцизных складов других организаций; продажа конфискованных и/или бесхозяйственных подакцизных товаров; реализация подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов), происходящих с территории Республики Беларусь и ввезенных на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь 8.Государственная пошлина (Налоговый кодекс, глава 25.3) 9.Таможенная пошлина (Таможенный кодекс, ст.318-319) 10.Транспортный налог (Налоговый кодекс, глава 28. Местные законы о транспортном налоге) 11.Земельный налог (Налоговый кодекс, глава 31. Местные законы о земельном налоге) 12.Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (Налоговый кодекс, глава 25.1) 13.Водный налог (Налоговый кодекс, глава 25.2) 14.Налог на добычу полезных ископаемых (Налоговый кодекс, глава 26)\" (с)

Хочу зарегистрировать ИП. Какой налог лучше платить? Сфера деятельности - видео-фото съемка. Чтобы раскрутиться, хочу подать объявления в газеты, \"бегучку\", рекламу на ТВ. Следовательно придется регистрироваться. И вот вопрос в связи с этим возник: что выгоднее ЕНВД, упрощенка (что это вообще?) или простой подоходный налог? И сколько в моем случае этот будет стоить.

Системы налогообложения индивидуального предпринимателя. ействующим законодательством о налогах и сборах предусмотрено несколько систем налогообложения для индивидуальных предпринимателей. дним из важнейших моментов для предпринимателей является правильный выбор системы налогообложения. орядок применения всех систем налогообложения регулируется нормами соответствующих глав части второй НК РФ. аждая из систем налогообложения имеет свои особенности, свои сроки уплаты, сроки и формы представления отчетности. Индивидуальный предприниматель имеет право выбора системы налогообложения, учета и отчетности. соответствии с нормами российского законодательства индивидуальные предприниматели могут осуществлять различные виды деятельности, при этом используя несколько систем налогообложения. бщая (обычная, традиционная, классическая) система налогообложения — это система налогообложения, при которой предприниматель платит все необходимые налоги, сборы, платежи, если он не освобожден от их уплаты. ри общей системе налогообложения индивидуальный предприниматель уплачивает следующие налоги и сборы: налог на добавленную стоимость (НДС); акцизы; налог на доходы физических лиц (НДФЛ); единый социальный налог (ЕСН); налог на добычу полезных ископаемых; водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; государственная пошлина; таможенные пошлины; налог на игорный бизнес; транспортный налог; земельный налог; налог на имущество физических лиц; взносы на обязательное пенсионное страхование; страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. днако, большинство из перечисленных налогов и взносов исчисляются и уплачиваются только в том случае, если они занимаются определенным видом деятельности и возникает налогооблагаемая база. Традиционно, индивидуальные предприниматели исчисляют и уплачивают НДС, НДФЛ, ЕСН, налог на имущество. прощенная система налогообложения (УСН) — это один из четырех специальных налоговых режимов, действующих в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 18 НК РФ). рименение упрощенной системы налогообложения носит добровольный характер. Таким образом, индивидуальный предприниматель свободен в принятии решения о применении упрощенной системы налогообложения и выборе объекта налогообложения. рименение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает уплату единого налога и освобождение от обязанности по уплате: НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности); налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности); единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц). ные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с действующим РФ. ля индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения сохраняется порядок: ведения кассовых операций; порядок представления статистической отчетности; исполнения обязанностей налоговых агентов в соответствии с НК РФ; уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ; уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. орядок применения упрощенной системы налогообложения регулируется гл. 26.2 НК РФ.

упрощенка

услуги населению - это ЕНВД

А если попадаешь на ЕНВД, выбирать уже не получиться. Это обязаловка.

упрощенка 6% от всего и за все ))

что лучше оформить ЧП,ИП,или ПБОЮЛ. Какой налог придется платить за каждого

Сейчас только ИП:) Налог будет зависить от того, чем будете заниматься и какая система налогооблажения у Вас будет.

Девушка , прежде чем что-то открывать вам нужно хотя бы чуть-чуть знать законы. Уже давным-давно нет ни ЧП, ни ПБОЮЛ. Есть ИП, КФХ, ООО, ОАО, ЗАО. Все зависит от того, чем вы будете заниматься и как. Налогообложение зависит только от вида деятельности. Так, что нет конкретного ответа на ваши вопросы. Если честно, с таким уровнем знаний лучше вам ничего не открывать.

ИП Упрощенка, без сотрудников, налоги? Ккакие книги учета требуется вести? Доброго времени суток. Я ИП, без сотрудников, упрощенка. Подскажите пожалуйста в этом квартале доходов не было, обязан ли подавать декларацию в налоговую? какие книги учета я должен вести? обязан ли платить в ПФР за себя же?

Налоги ИП на УСНО. 1) Фиксированный платеж ИП (См. Фиксированный платеж ИП до 31 декабря) 2) Единый налог уплачиваемый в связи с применением Упрощенной Системы Налогообложения: 6% с доходов или 15 % с доходов уменьшенных на величину расходов (данная величена устанавливается местными властями и может быть меньше 15 %. Для Свердловской области. каждый квартал не позднее 25 числа каждого месяца следующего за расчетным периодом) . 3) Иные налоги в соответствии с законодательством о налогах и сборах если возникает налоговая база (транспортный налог, налог на землю, водный налог и др.) . 4) Налоги с зарплаты работников. (См. ИП работники) Отчетность ИП на УСНО без работников Ежеквартально: Не сдает ничего За год: ИФНС: Сведения о среднесписочной численности работников (если нет, то 0)(до 20 января) ; Декларация по единому налогу по УСН (до 30 апреля) ; Книга доходов и расходов (с 2013 регистрировать в налоговой не нужно) – до 30 апреля.

В КОНЦЕ ГОДА ДОЛЖНЫ ОПЛАТИТЬ ОКОЛО 37,00 мОЖНОТ СЕЙЧАС ПО НЕМНОГУ ОПЛАЧИВАТЬ, СЧЕТ ВЗЯТЬ В ПЕНСИОННОМ ПО ИП, есЛИ В ЭТОМ ГОДУ ОТКРЫЛИСЬ, ТО ПО УПРОЩЕНКЕ ОПЛАЧИВАТЬ НЕНАДО, ТОЛЬКО ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, отКРОЙТЕ ПОИСКОВИК, ТАМ О СРОКАХ НАПИСАНО0,

декларация по усн подается один раз по итогам года. обязательно нужно вести книгу учета доходов и расходов. страховые взносы за себя платить нужно. в 2013г это порядком 36000 руб. оплатить обязательно нужно до 31 декабря.

Собираюсь открыть ИП ?налоги? Собираюсь открыть ИП (1*торговля=опт->розница, и, 2*услуги на дому= проведение праздников)
1*для этого:
субаренда места под любую коммерческую деятельность-уличная торговля
2*для этого:
съём помещения в гипермаркете - выполнение заказов на выезде

*
По какой формуле надо будет налог платить?
В чём разница по налогу будет, если не буду/буду использовать наёмный труд?
Налог можно платить с торгового места/офиса, а можно с прибыли? В чём плюсы и минусы?
Как часто надо подавать какие-либо документы в налоговую?
Кассовый аппарат. Расчёт налога?
Доходы и расходы - что нужно/имею право включать? (транспорт, брак, аренда; штрафы, премии, %, оклад)
Нулевая декларация. Как и когда её можно/нужно подавать?

*Буду признателен, если ответите на вопросы развёрнуто. Хотелось бы простым языком. До налогового кодекса только добрался.

Существующее российское налоговое законодательство предлагает индивидуальным предпринимателям два режима налогообложения: традиционный и упрощенный. Традиционный режим налогообложения индивидуальных предпринимателей Включает: полный перечень налогов (ЕСН, НДС, налог на имущество, НДФЛ с доходов предпринимателя), уплачиваемых предпринимателем как налогоплательщиком, так и налоговым агентом. Применение индивидуальным предпринимателем этого режима налогообложения оправдано лишь в том случае, если он является участником внешнеэкономической деятельности и в любом случае будет платить НДС на таможне. Второй довод для выбора этого режима – подавляющее число клиентов индивидуального предпринимателя будут юридические лица – плательщики НДС. Специальный режим налогообложения – УСН и ЕНВД Упрощенная система налогообложения (УСН или УСНО) – специальный налоговый режим, применяемый на территории РФ с 2003 года. Существует два его вида, отличающиеся объектом и ставкой налогообложения – доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов. Преимущества упрощенной системы налогообложения (УСН) 1. При применении УСН Вы освобождаетесь от уплаты: - Организации - НДС, налога на прибыль, налога на имущество, частично ЕСН. - ИП - НДС, НДФЛ, налога на имущество, частично ЕСН. 2. Вместо указанных налогов Вы уплачиваете один налог в размере: - 6% от доходов либо - 15% от разницы между доходами и расходами. 3. Снижение налоговой нагрузки – Вы тратите на налоги меньше денег, чем при обычной системе налогообложения. 4. Вместо четырех деклараций Вы сдаете в налоговый орган одну декларацию. 5. Освобождение от обязанности ведения бухгалтерского учета. Общие условия перехода на УСН (требования к организации, ИП) 1. Средняя списочная численность работников за предшествующий календарный год не более 100 человек. 2. Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов не превышает 100 млн. рублей. Вышеуказанные требования не распространяются на вновь зарегистрированные организации и ИП, но они должны им соответствовать в ходе осуществления деятельности. 3. Доходы за первые 9 месяцев 2009 года не превышают 20,07 млн. рублей. 4. Иные условия, предусмотренные ст.346.12 НК РФ. Вновь зарегистрированная организация или ИП может подать заявление о переходе на УСН в налоговый орган в течение пяти дней с момента государственной регистрации (постановки на налоговый учет), при этом вправе применять УСН с даты регистрации (постановки на налоговый учет). Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – режим, применяемый для отдельных видов деятельности и устанавливаемый на территории субъекта РФ решением территориального органа исполнительной власти. В основе режима лежит определение потенциально возможного валового дохода, уменьшенного на необходимые затраты (вмененный доход), установленного исполнительной властью на основе данных, полученных в ходе статистических исследований, налоговых проверок и т.д. Все об упрощенной системе налогообложения Как платить налоги ИП Отчетность ИП Простым языком о выборе режима налогообложения

Ну вапще можешь посмотреть раздел специальных налоговых режимов....там есть такой налог... называется ЕНВД....так что просчитай его по всем видам деятельности, которую собираешься осуществлять....и посмотри, сколько ты будешь отдавать государству ежеквартально....никаких доходов и расходов учитывать не надо....только для себя....а поповоду рабочей силы....тебе это обойдется в 14% от ФОТ в ПФР + копеечки в ФСС ну и НДФЛ конечно - 13 % от ФОТ... сдача деклараций поквартальная, не позднее 20 числа, а уплата налога не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным....А вообще мой совет... найми специалиста в области бухгалтерии и налогооблажения, чтоы тебе не отвлекаться и не терять вемя на всю эту суету....лучше займись раскруткой своего бизнеса... одному тебе точно не осилить....

По виду деятельности торговля (розница ) - обязательно будет уплата ЕНВД, для расчета необходимо будет БД (базовая доходность в НК РФ)*кв.м (площадь арендуемого помещения)*К1 (коэффициент дефлятор)*К2 (коэффициенты учитывающие место осуществления деятельности, вид реализуемых товаров и т.п)*15% - это сумма налога в месяц. Уплата данного налога ежеквартально, отчетность тоже ежеквартально. При оптовой торговле - все зависит от того, подадите ли вы в момент реализации документы на применение УСНО (спец. режима) или нет, и в зависимости от предполагаемого оборота и вида продукции (в отдельных случаях есть ограничения при применении УСНО). Если перейдете на УСНО, то есть два варианта либо 6% со всего оборота, либо 15% (доходы-расходы), но не менее 1% от дохода. Уплата ежеквартально, отчетность с 2009 года - один раз в год. Если будет традиционный режим, то налогов будет больше: Налог на прибыль, НДС и пр. Применение труда наемных работников: при спец.режимах (УСНО или ЕНВД) -14% ПФ и 13%-НДФЛ, сумму ПФ можно включить в уменьшение УСНО и ЕНВД. Будут вопросы, пишите в личку

какой налог платится при открытии ИП? и сколько будет стоить открытии ИП

При открытии ИП налог не платится. Платится госпошлина за регистрацию - 800 рублей. Собственно уплата госпошлины - это минимальная трата для открытия. А дальше возможны варианты - нанимаете ли вы фирму, или делается все лично. Относите документы лично или заверяете у нотариуса и по доверенности человека отправляете или отправляете их по почте. Делать все лично - самый дешевый вариант, никаких дополнительных трат кроме оплаты проезда и расхода на бумагу. А вот когда вы зарегистрируетесь, у вас начнется уплата налогов. Собственно рассказывать все возможные системы налогообложения - долго, но при регистрации вам нужно заранее все продумать, потому что времени \"на подумать\" у вас почти не будет. Почитайте подробно про общую, упрощенную и патентную систему налогообложения, а также про систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. А также хорошенько подумайте, сможете ли вы платить почти 36 тысяч в год даже в том случае, если в принципе бизнес вести не будете? Если нет, даже не пытайтесь зарегистрироваться, т. к. с момента регистрации у вас возникнет обязанность эти самые взносы платить. Эта обязанность будет на любой системе налогообложения, и повторюсь, не отменяется в связи с тем, что вы бизнес не ведете. Исключения - только служба в армии, уход за инвалидом 1 группы и по-моему декретный отпуск.

Госпошлина 800 руб. Нужно заявление, паспорт и его ксерокопия, ИНН и ксерокопия. Зарегистрироваться в качестве ИП - самое простое и самое дешевое дело. А работать в качестве ИП и платить налоги и обязательные платежи в ПФР 36 тыс в год - это может не каждый.

Госпошлина в размере 800р.

Здесь все о том, как открыть ИП, о налогах и пр.. . Изучайте. http://ipipip.ru/index2.php

Как происходит уплата ИП - НДФЛ? с чего считается налог, когда уплачивать?

Так же как и у всех - для наемных работников обязательно удержать и перечислить в бюджет в день выплаты дохода Индивидуальный предприниматель является плательщиками налога на доходы физических лиц в том случае, если он по роду своей деятельности не является плательщиком единых налогов УСН, ЕНВД, ЕСХН (статья 207 налогового кодекса) . Кроме того, если ИП является еще и работодателем, то он обязан исполнять функции налогового агента в отношении расчёта и уплаты подоходного налога со своих работников. Сроки и порядок исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями смотрите здесь http://www.audit-it.ru/articles/account/a84/45677.html Объектом обложения НДФЛ признаются доходы от предпринимательской деятельности, полученные налогоплательщиком в налоговом периоде. Эти доходы могут быть: в финансовом выражении в натуральной форме в виде материальной выгоды При осуществлении предпринимательской деятельности ИП учитывает как доходы, подлежащие налогообложению в соответствии со статьей 227 НКРФ, так и все прочие прибыли, которые он получал как частное физическое лицо. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, по которым установлены различные налоговые ставки НДФЛ 13%, 35%, 30% и 9% в соответствии со статьей 224 налогового кодекса. Налоговая база и налоговые вычеты по НДФЛ для ИП Индивидуальные предприниматели имеют право уменьшить свою налоговую базу независимо от размера фактически полученной прибыли на сумму налоговых льгот, предусмотренных главой 23 НК РФ. Налоговые вычеты предоставляется только по тем доходам, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%. Порядок учета профессиональных налоговых вычетов, применяющихся в связи с деятельностью ИЧП, изложен в статье 221 НК РФ. Для исчисления налоговой базы по НДФЛ, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями, используются данные учета по книге доходов, расходов и хозяйственных операций. Порядок учета утвержден приказом Минфина РФ N 86н, МНС РФ N БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 года. В соответствии с ним ИП должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и хозяйственных операций при осуществлении предпринимательской деятельности и деятельности, осуществляемой частными нотариусами. Все что написано выше относится только к ОСНО Да, если УСНО, то НДФЛ Вы не уплачиваете, !! ДА, ЕСЛИ НЕТ НАЕМНЫХ И У ВАС УСНО 6%, ТО ПРО НДФЛ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ Платить 6% надо поквартально. До 31.12.2012. заплатить в ПФР 17208р и на эту сумму Вы можете уменьшить ( на 100%)единый налог за год

Если вы имеете ввиду, с самого себя, то ИП не является налогоплательщиком НДФЛ. , если применяет УСНО. Налогоплательщиком НДФЛ он является при применении ОСНО. Он является агентом для наемных работников, т. е. с начисленной им заплаты удерживает НДФЛ по определенным правилам и его перечисляет в бюджет до 16 числа месяца, следующего за отчетным.

где в интернете можно посмотреть сколько стоит открыть ИП, и какие налоги платяться?

Вот здесь о регистрации http://ipipip.ru/index2.php Здесь о системах налогообложения и налогах ИП http://ipipip.ru/index5.php

В яндексе например: как открыть ИП самостоятельно.... А лучше обратитесь к специалистам, которые открывают ИП, они Вам его и откроют и расскажут что сдавать, либо могут сами сдавать.

36 тыс в год

Советую Вам просто отдать это дело юридической фирме, самому открывать ИП муторно очень. Измучаетесь и времени много потеряете. Обратитесь в юридическую фирму! А вообще для всех интересующихся темой развития собственного бизнеса советую этот тренинг! Хотите заработать первые деньги в интернете уже завтра? Тогда Вам это просто необходимо! Абсолютно бесплатный тренинг от Николая Мрочоквского! Торопитесь, осталось всего 2 дня! http://shop.ultrasales.ru/aff/free/2151/michaelmc/

ИП платит налог на доходы? ИП работает на общем режиме, платит НДС, должен ли он платить налог на прибыль? если да, то какая форма отчётности по этому налогу?

ИП работающий на общей ситстеме платит: НДС, ЕСН, фиксированный платеж в ПФ, налог на доходы.

Безусловно!

Та же что и для ООО.

Да.

ИП являются плательщиками НДС, а налога на прибыль нет. ИП платят налог на доходы

какие налоги ип пенсионер

Индивидуальный предприниматель-пенсионер льготы по уплате налогов не имеет. Поэтому и будет платить все налоги.. . http://biznesov.ru/zametki-o-biznese/individualnyj-predprinimatel-pensioner-osobennosti-statusa.html#ixzz2ZffzyRi6 Здесь читайте Главные изменения УСН в 2013 году Подробнее: http://ipipip.ru/FAQ/uplata-2012/442.php

Штраф за несвоевременную уплату налогов ИП Вопрос. У меня ИП открыто с февраля 2013 года. За это время я ни разу не делал перечисления в налоговую.   Где-то услышал, что надо платить раз в год и с дуру не удосужился уточнить все эти моменты. Ну и как сейчас понимаю, надо платить раз в квартал... . В декабре естественно, планирую всю сумму за год отправить в налоговую. Какие неустойки, штрафы мне могут накинуть за то, что я весь год не делал им перечислений? Штраф - это какая-то точная сумма? или это % от той суммы, которую я должен налоговой? Как лучше, правильнее поступить в такой ситуации?

Погасите свой долг перед бюджетом как можно быстрее. Ведь на сумму недоимки по авансовым платежам начисляются пени в том же порядке, как и при неполной уплате налога (абз. 2 п. 3 ст. 58 и ст. 75 НК РФ). То есть в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки. Действующая ставка сейчас 8,25%. Это значит, пени \"капают\" начиная со дня, следующего за крайним сроком уплаты авансового платежа, вплоть до того дня, когда недоимка будет погашена.То есть 0,0275% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Если ИП на УСН : Авансовые платежи как организации, так и предприниматели должны перечислить не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (абз. 2 п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Пунктами 1 и 2 ст. 346.19 НК РФ установлено, что налоговым периодом признается календарный год, а отчетными периодами - I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Налог при УСН подлежит уплате в сроки, предусмотренные для представления декларации. ИП по общему правилу уплачивают налог не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 346.21, пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ). Если последний день срока уплаты налога (авансового платежа) выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, перечислить налог вы можете в ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Штрафы за просрочку не взимаются, только пени!

ну во-первых на какой системе налогообложения надо бы уточнить. В зависимости от этого мы вам скажем что и куда платить. А в пфр действительно нужно по окончанию года заплатить фиксированные платежи. За несвоевременную уплату удерживают пени, а не штраф. Штраф взимают в размере 1000 за несвоевременную подачу декларации.

на какой бы вы системе ни были, платить рано еще)) ) декларация сдается раз в год. с января по апрель включительно. и налог уплачивается так же. а вот с пенсионным вам надо поднапрячься и до 31 декабря оплатить пенсионку.

работодатель хочет перевисти меня на ИП, чем это чревато, какие налоги Я буду платить из СВОЕЙ зарплаты?

а ип действующее будет? декларации сдавать,налоги платить,пенсионные отчисление.

Вначале вы уплатите госпошлину за открытие, потом ежегодно будете платить страховые взносы в ПФ , ОМС Даже если у вас не будет дохода, платить будете минимальную ставку исходя из стоимости страхового года, на сегодняшний день это около 15 тыс.руб. Не считая уплаты НДФЛ и того, что должны будите ежеквартально отчитываться как в налоговую, так и в ПФ.

Если будешь Ип в любом случае платят они или ты, спрос с тебя будет. В налоговой не скажешь, что тебе кто то обещал за тебя платить...есть Ип - плати и декларации вовремя сдавай и пенсионный фонд

А оно Вам это надо?...Вы рискуете своим имуществом и кроме того обязаны платить налоги и отчитываться в различные фонды... Не советую... слишком большой риск.

да, я если Ваш работодатель обанкротиться, не доплатит кому чего, долги повесят на ВАС...

Если что, то ИП отвечает ВСЕМ своим имуществом! Лучше ООО ( отвечает по своим обязательствам имуществом организации на упрощенке).

не слушай этих идиотов... у меня половина людей на ип. просто если мои работники числятся на мне как штат, я обязан отчислять очень большие проценты в разные фонды с твоей зарплаты, соответственно у меня варианты - либо платить тебе намного меньше - реальную сумму после отчислений, или показывать минимальную ТВОЮ зарплату, с которой платятся отчисления, а остальное давать тебе по-черному. это тоже некрасиво. существует еще один более простой вариант. ты оформляешься как ип и я тебя нанимаю как подрядчика. соответственно я не должен платить за тебя отчисления как если бы ты был моим работником. регистрация ип стоит копейки, если работодатель обещает заплатить - это еще проще. не знаю есть ли у вас единый налог. у нас на украине платишь маленький единый налог - ежемесячно. порядка 10 у.е. тем более если налог за тебя платит хозяин. раз в квартал нужно подавать отчет о доходе на одну страницу и ВСЕ! да никаких проблем вообще.

Не советую. Чтобы быть ИПэшником, нужно душу вкладывать в про-во, а так ...по накатанной ничего не получится. Ваши личные налоги с ИП будет платить работодатель? Тогда возьмите с него расписку и заверьте нотариально. А в расписке нужно будет указать, что, якобы, он вам должен энную сумму и будет погашать ежеквартально. Иначе, ваш риск ничем не будет оправдан.

ИП отвечает всем своим имуществом перед гос-ом, и если Вы не будете сдавать декларации и уплачивать все необходимые налоги, Вам не удасться сослаться на то, что кто-то, когда-то Вам что-то пообещал. Подумайте прежде, чем регистрировать ИП, а пусть Ваш работодатель сам откроет ИП на себя, свою жену, брата, свата да мало ли кого.

И никакие письма из налоговой Вам приходить не будут - Вы сами будете обязаны вовремя сдавать отчеты и платить налоги - за несвоевременное представление отчетности - штраф, за несвоевременную уплату- пени...

Если Вам не грозит увольнение, то не соглашайтесь. Если \"хозяин\" будет Вам всё оплачивать и своевременно отчитываться. смело просите надбавку (ведь он на Вашей регистрации хочет сэкономить). В принципе это вполне обычная практика, например, в крупных магазинах (когда Вам выдают кучу чеков с разными фамилиями ИП) Очень много нюансов, так что смотрите сами

ИП без сотрудников, помимо налогов положенных по одной из систем УСН ЕНВД или ОСНО все платят 35000 в ПФР?

конечно, а вы как хотели, на что по вашему должны Сочи достраивать?

Платить нужно взносы в ПФР всем ИП, даже если нет деятельности. За 2013 год - 35664 руб 66 коп Но не забудьте, что ИП без сотрудников могут уменьшить налог ЕНВД или УСН (доходы) на сумму взносов в ПФР до 100%! Для этого нужно, чтобы взносы в ПФР были оплачены до подачи декларации по ЕНВД или до оплаты авансового платежа по УСН. Удобно весь годовой платеж в ПФР разбить на 4 части и оплачивать поквартально и соответственно уменьшать квартальные платежи по налогам на сумму этих взносов. Если взносы в ПФР за квартал больше, чем налог ЕНВД или УСН за квартал, то налог платить вообще не нужно. Все это в декларации есть - уменьшение налога.

\"За себя\" фиксированные платежи ИП платят, даже если не было деятельности

Должны ли ИП платить взносы после регистрации? Какую сумму взносов должны перечислить ИП, которые зарегистрировались в течение года? Платятся ли фиксированные взносы ИП, если после регистрации деятельность не начата? Смотрите видеоответ ниже по ссылке

Платит ли ИП земельный налог? В собственности помещение магазина в жилом доме.

Платит и декларации подает. ст.388 НК РФ: Налогоплательщиками земельного налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено настоящим пунктом. ст.398 НК РФ: Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.

зарегистрировалась как ИП на ЕНВД, какие налоги должна платить? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я зарегистрировалась как ИП ( ЕНВД), хочу открыть магазин розничной торговли по продаже товаров для бани и сауны, какие налоги должна платить, если работаю одна, нет наемной рабочей силы. И какие отчисления в Пенсионный Фонд?
Торговую точку хочу открыть через месяц, в июле, должна ли я платить налог за июнь и делать отчисления в ПФ ?
Заранее, спасибо.

1.ИП за СЕБЯ в 2010 году должны уплачивать соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. Стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз. Если считать исходя из текущего размера МРОТ, то взнос в ПФР: 4330 x 12 x 20% = 10 392; в месяц 866 взнос в ФФОМС: 4330 x 12 x 1,1% = 571,56; в месяц 47,63 взнос в ТФОМС: 4330 x 12 x 2% = 1039,2; в месяц 86,6 общая налоговая нагрузка составит 12 002,76. в месяц 1000,23 В зависимости от года рождения предпринимателя страховой взнос в ПФР начисляется полностью 20% на страховую часть (для лиц 1966 года рождения и старше)10392 рубля либо разделяется на: 14% - на страховую; (7274,40 рубля) , в месяц 606,2 6% - на накопительный часть ( 3117,60 рублей) (для лиц 1967 года рождения и моложе)., в месяц -259,8 2.Как рассчитать размер ЕНВД (единого налога на вмененный доход)? Если индивидуальный предприниматель решит оплачивать Единый налог на вмененный доход, то ему раз в три месяца надо будет платить фиксированную сумму, рассчитываемую по определенной формуле: Размер ЕНВД в месяц = (Базовая доходность x физический показатель х K1 х К2) * ставку единого налога Вмененный доход - потенциально возможный доход предпринимателя. Базовая доходность - условная месячная доходность. Размер базовой доходности за месяц, можно посмотреть в таблице в пункте 3 статьи 346.29 Налогового кодекса РФ. К примеру, если ИП занимается оказанием бытовых услуг, то его базовая доходность составляет 7 500 рублей в месяц. Если ИП занимается розничной торговлей, то его базовая доходность составляет 1 800 рублей в месяц. Физический показатель - показатель, характеризующий определенный вид предпринимательской деятельности. Величина физического показателя установлена в п.3 ст. 346.29 НК РФ. К примеру, если ИП занимается оказанием бытовых услуг, то физический показатель – это количество работников, включая индивидуального предпринимателя. Если ИП занимается розничной торговлей, то физический показатель – это площадь торгового зала в квадратных метрах. K1 - коэффициент-дефлятор. В 2010 году K1 - коэффициент-дефлятор равен 1,295 (Приказ Минэкономразвития РФ от 13.11.2009 N 465) К2 - корректирующий коэффициент. Устанавливается каждым субъектом РФ самостоятельно. Как правило, К2 равен единице. Ставка единого налога на вмененный доход установлена ст. 346.31. НК РФ в размере 15%. Налоговым периодом по ЕНВД, согласно статье 346.30 НК РФ, признается квартал. Таким образом, если вы ИП, работаете один и занимаетесь оказанием бытовых услуг, то размер ЕНВД будет рассчитан так: (7 500 рублей х 1 человека х K1 равный 1,295 х К2 равный единице) * 15% = 1456 рублей в месяц.

Фиксированные за себя как за ИП, РСВ2 по итогам года и ЕНВД ежеквартально

ЕНВД исходя из базовой доходности 1800 х на м2 магазина далее по формуле в декларации. ПФ нужно расчитывать с момента регистрации,потому что фиксированные платежи расчитываются за год. Годовую сумму делите на 365 и умножаете дни с момента рег. до конца года. За июнь платить не надо,но ФНС не рекомендует сдавать пустую декл. До 20 июля не забудте подать декларацию ЕНВД за 2 кв.

почитайте статью \"Больничные и страховые взносы при УСН и ЕНВД\", там в конце об ИП без работников http :// smartbuh. blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html убрать пробелы в адресе

изучите Налоговый кодекс купите книгу про ИП позвоните или сходите в аудиторскую фирму, налоговую и ПФР на консультацию А если вам ответили не правильно, кто будет виноват? НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!!

ИП на себя должен платить в 2010 году фиксированные платежи на себя Взнос в ПФР 4330*12*20% = 10392 рубля В т. ч 1) Если ИП старше 1967 г 10392 рубля в страховую часть ПФ 2) Если ИП 1967 и моложе 7274,40 рублей в страховую часть ПФ и 3117,60 рублей в накопительную часть ПФ Взнос в ФФОМС 4330*12*1,1% = 571,56 Взнос в ТФОМС 4330*12*2% = 1039,2 Итого налоговая нагрузка 12002,76 Фиксированные платежи платятся с момента регистрации и до ликвидации, даже если ИП не работает.Если зарегистрировались не с начала месяца, то за этот месяц платите пропорционально дням с момента регистрации.Платить лучше ежеквартально, чтобы уменьшать ЕНВД на эти суммы, но нужно обязательно заплатить за год до 31 декабря, дальше пени. А налог ЕНВД когда платить, зависит от того когда вы зарегистрировались в качестве ИП, если в мае, то за июнь уже надо платить , если в июне, то начиная с июля.( пункт 10 статьи 346.29 глава 26.3 ЕНВД) 10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации. У ЕНВД налоговый период-квартал, то налог за квартал считается так. (БД х ФП х 1.295 х 1 х 3 мес) х 15% БД-базовая доходность 1800 рублей за 1 кв м торговой площади ФП-физический количество м кв торгового зала, например 10 К1-индекс-дефлятор на 2010 год установлен в размере 1.295 К2-коэффициент устанавливается в регионе ( нужно узнавать в своей налоговой) 3 месяца- квартал, 15%-ставка налога (1800 х 10 х 1.295 х 1 х 3 ) х15% =10490 Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками на сумму взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 % ( пункт 2 статьи 346.32, главы 26.3 ЕНВД) Если К2 менее 1, то сумма налога будет меньше

как рассчитать налог на прибыль ип, если нет кассового аппарата?

ИП не платит налог на прибыль. Либо НДФЛ, либо налог при ЕНВД (фиксированный), либо налог при УСН (по данным книги учета доходов и расходов). Если у ИП нет кассового аппарата, значит он применяет ЕНВД. А если не ЕНВД, а иной режим налогообложения, то обязан применять кассовый аппарат при наличных расчетах.

Так ты ж на вменёнке работаешь, раз без ККМ. Какая там прибыль?!

у ИП нет налога на прибыль

Налога на прибыль ИП не платит. А кассовый аппарат причем тут? Скорее всего Вы на ОСНО (только безналичные расчеты) или ЕНВД. ЕНВД рассчитывается по физ показателям. На ОСНО надо посчитать весь доход без НДС. Вот Вам ссылка, почитайте, как надо делать. http://www.klerk.ru/cons/seitbekova/163919/

Платит ли ИП налог за работника которого не оформил согласно ТК РФ который получает деньги наличкой?

нет же конечно...

Само-собой-что нет

нет, не платит. он (работник) как бэ есть, но его как бэ нету.

Нет, разве что штрафы)

Нет, конечно! Много случаев, когда работник оформлен официально, но работодатель не платит в ПФ за работника. ПОТОМ, оказывается, что пенсия у работника маленькая, т. к. не поступали отчисления на его счет.

Нет. Этого работника нет в природе.

Как открыть ИП и налог не платить?

Тут же закрыть. А иначе придется платить фиксированный платеж по любому.

К тебе уже выехали

Не прокатит.

не получится.

Дать кому надо, денежку, именно

Вы бы так и спросили - как безнаказанно нарушить закон, совершить преступление и так чтобы не быть пойманным и наказанным. Отвечаю - НИКАК! На этом попались уже много хитрожопых \"предпринимателей\" большинство уже сидят. Налоговая служба и полиция не дремлют, их эффективность самая большая. Они знают за что работают.

Вопрос по КБК. В каких случаях ИП на УСН платит налог на КБК 18210102020010000110?

Ни в каком. Этот КБК предназначен только для уплаты налога с доходов от предпринимательской деятельности. Его уплачивают только предприниматели, применяющие общий режим налогообложения. Все предприниматели, применяющие специальные режимы, в том числе УСН. Еще уплата этого налога возможна при совмещении режимов (общего и еще какого-то) . Однако, сочетание общий режим + УСН в принципе невозможно (они друг друга исключают) . Так что не вижу законных оснований для уплаты налога ИП с УСН на именно этот КБК

Это КБК по НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

Если о работодатель, удерживает и уплачивает подоходный налог с зарплаты работников.

Если ИП является налоговым агентом, то есть удерживает НДФЛ с зарплаты иди доходов других физ. лиц.

Облагается ли пчеловодство налогом. (индивидуальный предприниматель) (индивидуальный предприниматель)

Конечно. Все ИП платят налоги.

Есть прибыль - значит, должен быть и налог, без вариантов. Кажется, ЕСХН - как раз тот самый (но я не знаю точно).

реальные цифры налогов для ИП??? (пока что самой сложно разобраться, хочется иметь хотя бы представление о них)

Налоги ИП: УСН, ЕНВД, ОСНО Подробнее: http://ipipip.ru/index5.php

по минимуму примерно 50 в год!

За какой вид деятельности, ИП будет платить меньше налогов (упрощенка)?

От вида деятельности сумма налога не зависит, а зависит от величины дохода (если это 6%) или от соотношения доходов и расходов. Существует два вида упрощенки – доходы(6%) и доходы, уменьшенные на величину расходов.(5-15% зависит от региона). Кроме того, при УСН на доходах ИП могут из налога вычесть платежи в пенсионный.

КАк бы больше не заплатить. За укрывательство доходов-штраф.

Как правильно прописать в ОКВЭД свою деятельность и платить минимум налогов? И буду являться посредником между агенством по изготовлении рекламы и частным лицом (в виде водителя авто). Т. е заказываю наклейку на авто и размещаю на частном автомобиле. И тем и другим плачу н-ю сумму. Как правильно прописать в ОКВЭД свою деятельность и платить минимум налогов? И вообще нужно ли ИП на посредничество?

ИП нужно... налоги зависят от системы налогообложения и сумм доходов ...списки ОКВЭД-ни на что не влияют...

Консультация бухгалтера по ИП. Нужна консультация бухгалтера в области налогов ИП.

Налоги ИП: УСН, ЕНВД, ОСНО Подробнее: http://ipipip.ru/index5.php

Нужна, обратитесь к бухгалтеру-консультанту, или сформулируйте свой вопрос, задайте его здесь и возможно получите ответ ...это по моему даже ребенку ясно должно быть ;)

кто контролирует уплату налогов ИП? правильно ли уплатил от прибыли или там налогообложение не от прибыли? правильно ли уплатил от прибыли или там налогообложение не от прибыли?

У ИП нет так называемого налога на прибыль, т. к. не заполняется декларация по налогу на прибыль. А все остальные налоги, их начисление и уплату контролирует налоговая инспекция с помощью камеральных и документальных проверок.

это контролируется в ходе выездной или камеральной налоговой проверки. До этого момента можете жить и обманывать государство спокойно. Но в случае выявления обмана вы будете оштрафованы в двойном размере сокрытого налога....

Что значит правильно ли уплатил. Смотря на какой Вы системе налогообложения стоите в ИФНС.

Если оформить ИП на единый вмененый налог, то списывая на него средства с другого п/п получается можно уйти от налогов?

Ай, какие мы умные! Только что ж такие бедные? Куда Путин смотрит -вот готовый министр финансов сидит, а он понабрал каких-то идиотов, которые сидят, да пальцем в носу ковыряют. Не получается уйти от налогов. Допустим, зарегистрировал ты ИП с видом деятельности на ЕНВД, скажем розничная торговля. При поступлении денежек на твой расчетный счет по тому п/поручению, по которому ты хочешь \"списать\", у тебя автоматически появляется доход от другого вида деятельности, который под ЕНВД уже не попадает. Зато попадаешь ты, так как этот доход уже облагается по общей системе. а значит нужно заплатить НДС, НДФЛ и много других сложностей. И вообще, чтобы правильно заплатить налоги нужно быть асом, а чтобы правильно от них уйти нужно быть асом вдвойне!

а что такое п/п в твоем понимании? ЕНВД платится НЕЗАВИСИМО от твоих доходов или расходов. Основу играет занимаемая тобой площадь торгового помещения плюс еще ряд факторов . формулу найдешь в интернете или в налоговой

Можно от всего уйти, но если догонят, мало не покажется, т.к. у ИП нет основных фондов, а только свое имущество, которого можно лишиться.

Ваше предприятие, наверное, платит ндс, а енвд - не платит, так что НДС-ом придётся тоже пожертвовать

Как закрыть ИП? Налоги взвинтили. Невозможно работать. Подскажите пожалуйста как закрыть свое дело?

Заполнить форму о закрытие ИП. Можно не нотариально. Заплатить пошлину 160 р. Сдать всю отчетность. А вообще лучше пойти в налоговую, где открывали ИП, там есть листочки с инструкцией, что делать. Вообще не чего сложного.

Идешь в налоговую берешь квитанцию о закрытии ип и оплачиваешь

езжай в платный офис-обычно они рядом с налоговой находятся-за 1тыс они тебе закроют и всё напечатают сами) при себе-инн, огрн, выписку и последнюю декларацию. всё)

вот здесь все расписано

Как закрыть ИП в 2013 году — пошаговая инструкция http://ipinform.ru/otkrytie-ip/zakrytie-ip/kak-zakryt-ip-v-2013-godu.html

Налоги (все 36000) можно вычесть, если платить поквартально. Ты явно не в курсе.

Как оплатить долг по налогам на прибыль? Оплатила не всю сумму по налогу на прибыль как ИП. Как оплатить? пени будут? До какого числа можно оплатить? Спасибо

ИП налог на прибыль не платит.. . вы про УСН? или про НДФЛ? платить любой налог можно в любое время.. . на сумму задолженности начисляется пеня.. . платить по реквизитам через банк...

Прав Ип? ИП не платил налоги за работника, мотивируя тем, что работник не подписал письменный ТД (Ип и не давал подписать)?

ИП не прав. Я сама подавала на работодателя в суд, что не делал отчисления в пенсионный и в налоговую.

Нет. Это не правильно. Требуйте подписать договор задним числом (с момента начала работы) Можно собрать подтверждения, что вы работаете и через суд обязать заключить трудовой договор, так же можно заявить что з/п вы тоже не получали и требовать выплаты з/п. При этом грозит ИП доначитсление налогов + штрафы и пеня.

Можно ли официально работать и открыть официальное индивидуальное предприятие и какой будет налог с ип?

Конечно, можно! У меня сын работает официально и является индивидуальным предпринимателем. По ИП платит налог - 6 проц. от Дохода, если налогообложение _ Доход, а если налогообложени - Доход минус Расход, то 15 проц. И еще платить в Пенсионный фонд с предпринимаельской деятельности - фиксированный, в ПФ выписывают квитанцию. А по основной работе - общепринятые налог и в ПФ за него платит работодатель.

налог ип 6%

Если индивидуальный предприниматель, не снимаясь с учета, регистрирует юридическое лицо, то дополнительно в бюджет и в фонды надо будет платить и представлять отчетность (и с ИП и с ЮЛ - в зависимости от схемы налогообложения).

Да можно, а налог буде зависит от того какую деятельность выберите, это будет либо 6% от всего дохода, либо 15% от сего дохода минус все расходы. Плюс на вас ляжет обязанность оплачивать в пенсионный фонд в медицину и отчитываться в статистику!

Можно. ИП оплачивает налоги и сборы независимо от трудоустройства, причем трудоустройство также не влияет на размер отчислений. Налоги в ИФНС зависят от вида налогообложения (общая система, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход). Оплату в ПФР Вы будете осуществлять в зависимости от года своего рождения.

Подскажите пожалуйста, кто разбирается в налогах. Индивидуальный предприниматель закрылся 2 месяца назад, в какой срок налоговая инспекция имеет право проводить выездную проверку деятельности индивидуального предпринимателя? Если не вручено уведомление о проверке, возможна ли проверка, если подпись предпринимателя в уведомлении о начале проверки отсутствует?

после закрытия ИП обязанность по уплате налогов в отношении предпринимательской деятельности у физического лица не прекращается. нормы НК РФ не содержат запрета на проведение выездных налоговых проверок физических лиц, прекративших деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. налоговые органы вправе осуществить выездную налоговую проверку физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, за период их деятельности в качестве ИП. то, что вашей подписи там нет - ничего не означает. отказываться от подписи этого документа смысла нет никакого, поскольку его могут послать по почте заказным письмом и на шестой день оно будет считаться полученным.

Как рассчитывается Налог на прибыль организации для ИП при УСН и ОСНО? Доход организации 1500 тыс р, Доход ф. л 100 тыс рублей, ОСНО НДФЛ= (100-(100*0,2))*0,13= 10 400 проффесион. вычеты, ст 221 п1 (20%) СВ= 4611*0,311*12= 17 211 ст. 12 тарифы стр взносов налог на прибыль =(1500 - 100 - 17,21)*0,2= 276 560 УСН НДФЛ ст 346.11 п 3 не уплачивается св=4 611 *0,311*12= 17 211 Налог на прибыль= (1500 - 100)*0,2= 280 000 на основании какой статьи найти не могу? Правильно расчет проведен?

И не сможете найти. Поскольку ни ИП, ни ООО на УСНО налог на прибыль не уплачивают!! ! А уплачивают только единый налог. Для ОСНО верно налог на прибыль

Когда открываешь ИП тебе говарят куда, когда и сколько надо платить!

Вам ваша старенькая бабушка помогает с задачками? Как-то бестолково написано....

ИП НАЛОГИ упрощенка. Как рассчитать что я должна заплатить если зарегистрировала ИП за две недели до 2012 года.

1. фиксированный платеж в ПФ пропорционально дням, когда Вы были на упрощенке уже (в году 365, мы работали хх дней) 2. Налог на УСН - если что то там заработали - в зависимости от вида упрощенки и подученных доходов/расходов

День добрый, всем. ИП по упрощенке, кокой размер налога с з/п? Все налоги, а на хоз нужды как грамотно сделать?

ИП работает без сотрудников - ПФР фиксированный взнос, УСН 6% , 15%(начисленный налог - уплаченая сумма фиксировнного взноса на момент начиления налога = налог к уплате. Сумма уменьшения не более 50% то начисленного налога) . ИП имеет наемных работнико - фиксированный взнос в ПФР, взносы в ФСС - 2.9%, ПФР - 26 %, ФФОМС - 5.9%. Взносы начисляютя от начисленного фонда зарплаты за отчетный период. Тратит на хознужды сколько надо, какие может учесть в расходы, уменьшающие доход смотрите в налогом кодексе. Уплаченые взносы в фонды уменьшают начисленный налог по УСН, но не более 50% от начисленной суммы.

У вас ИП с сотрудниками или без? ИП имеет право тратить на хоз Нужды тоже.

можно ли получить возврат налога ИП

Если Ип уплачивает налог на доходы - можно.

точнее есть зднесь - прав-поле.ру

Какие налоги платит ИП на УСН?

Большой плюс в налогообложении ИП на УСН - процентная ставка по налогам (6% или 15%, в зависимости от того какой вид упрощенки Вы выбрали) вместо 13% НДФЛ. То есть сумма оставшаяся у Вас после оплаты 6% (или 15%) дополнительным 13-ти процентным налогом не облагается. подронееНалоги ИП при УСН

Тут миллион таких вопросов и миллион ответов к ним! Уточните, есть наемные работники или нет - есть разница, причем большая. А в общем, платите УСН (опять же УСН какой - по доходам, или доходы-расходы) , если есть транспорт - транспортный налог. Если есть работники - взносы в фонды, нет - фиксированные взносы за себя.

http://ekb-nalogov.net/ip_2013.php http://bs-life.ru/finansy/nalogy/ip2013.html Читайте.. . Либо наймите бухгалтера или бухгалтерское обслуживание.. . где будут вас консультировать

2-НДФЛ для ИП. тема: возврат налога при покупке квартиры в соответствии со справкой 3-НДФЛ.
Для этого за 2010 год необходимо собрать справки 2-НДФЛ со всех мест работы. Но при этом одним из таких мест была предпринимательская деятельность в качестве ИП, система налогооблажения упрощенная (платил каждый квартал установленную стоимость). Оттуда справка 2-НДФЛ в этом случае требуется, подскажите, пожалуйста???
Спасибо

Вычеты применяются только к доходам налогоплательщика, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. Такой вывод следует из п. 3 ст. 210 НК РФ. Доходы, получаемые ИП от осуществления им предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, УСН или ЕСХН, не облагаются НДФЛ (п. 24 ст. 217 НК РФ). К полученным доходам, по которым ИП уплачивается налог в рамках применяемого специального режима налогообложения, имущественный налоговый вычет не применяется. Однако если ИП получает другие доходы, которые облагаются по ставке 13%, то он вправе при определении налоговой базы по НДФЛ уменьшить ее на имущественные вычеты, предусмотренные ст. 220 НК РФ. Аналогичное мнение выражено Минфином России в Письмах от 22.05.2007 N 03-11-05/111, от 01.07.2009 N 03-04-05-01/510 и ФНС России в Письме от 17.12.2009 N 3-5-04/1862. Поскольку вы работаете в организации и получаете доход в виде заработной платы, облагаемой налогом по ставке 13%, вы имеете право на вычет в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ. Если бы у вас была ОСНО, тогда другое дело

с доходов ИП НДФЛ не платился,поэтому и возвращать нечего...возврат возможен только в суммах,облагаемых НДФЛ с остальных мест работы

Когда ИП платит пенсионный налог ?

Не налог, а взнос в Пенсионный фонд. До 31.12 текущего года.

Можно ли ИП на общ системе отнести налог на нежилое в котором осущ. деятельность в профессиональные налог. вычеты 3ндфл

Можно

При открытии ИП неверно указали налог. можно ли перейти с 15% на налог с помещения?

можно но только с 1 января. теперь уже поздно. исключение если у вас не прошло 5 дней с момента регистрации, тогда еще можно подать заявление о применении другого вида налогообложения

Не совсем понятно что имеется в виду под термином \"налог с помещения\". Подобного налога в соответствии с НК РФ не существует.

В Новый год сбываются все мечты! В том числе и по переходу на неизвестный большинству бухгалтеров \"налог с помещения\". Полагаю, это либо ЕНВД, либо ПСН так обозвали :)))

Как заставить ИП заплатить за меня налоги за год?

Пишите жалобу в Трудовую инспекцию.

Поломать ноги ИПшнику

Сделать хирургическую операцию, грим, парик, сменить пол если надо, и все это сделать под президента страны. И прийти к ним.

Прав ИП, что не платил налоги за работника, мотивируя тем, что работник, приступив к работе, не подписал письменный ТД?

ИП нарушает закон

конечно. официально работник не числился

нет не прав

налоги Хочу открыть пункт проката машинок для детей, скажите под какую систему налогооблажения попадаю? в качестве кого себя надо зарегистрировать?

ИП минимальный налог 6% с дохода

Что-то вы поздно с машинками то. Осень (((((

Как платить налоги ип при расчете наличными ? Работаю электромонтажником, хочу зарегистрироваться как ип, как платить налоги если заказчики расчитываются только наличными?

ИП может оплачивать налоги наличными, уплачивая обыкновенную коммуналку по ПД-4 в Сбербанке. Так и пишите - ИП \"Петров Иван Иванович\", подоходный налог за май 2012 и реквизиты Вашей налоговой.

Регистрируйся как ИП на ЕНВД. Но для оплаты налогов придется открыть расчетный счет.

ИП не обязан открывать счет, изготавливать печать и вести бухгплтерский учет, так как является физическим лицом(согласно НК РФ). Налоги в ПФР тебе там и распечатают(17200 в год, поделят на остаток года), остальное- как платить на стенде в ФНС сам перепишешь. Регистрируйся сразу или по УСНО или по ЕНВД-так меньше считать по налогам- не нужно нанимать бухгалтера на ведение учета

вносить можно и снимать можно сколько хочешь и когда хочешь...ИП - физ.лицо и своими деньгами распоряжается как хочет...а налоги проще на ЕНВД считать...один раз расчитает кто-то или сам напрягешься, а потом легкотня))))...калькулятор ЕНВД даже на сайте налоговой есть

Пока есть возможность работать без расчетного счета, так что ни придумывайте себе хлопот! В сбербанке можно спокойно оплатить налоги наличкой! Да и в любом другом банке вашего города!

Все зависит от того кто заказчик: юрлицо и ему нужен НДС - тогда общий режим, не нужен НДС УСН 6%. 15%; физ. лица - попадает под ЕНВД, тогда ЕНВД не попадает - УСН. Но ККМ Вам нужен обязательно, так как Вы расчеты вести будете в наличку. Денежные средства, полученные от заказчиков, вносите взносом наличных средств в банк, с отметкой выручка. Можете не вносит, но в этом случае Вам надо вести кассу. При камеральной проверке, после сдачи годового отчета, налоговая затребует документы потверждающие Вашу доходы, А подтверждением полученных является либо выписка банка, либо кассовая книга.

Когда берут налоги с ИП? За ИП, насколько мне известно, нужно платить около 30 тысяч в год. А когда они начинают это отчислять? Сразу же после того как сделала ИП или после того как встала на налоговый учет?

Откуда такая цифра? Если речь про фиксированные платежи в пенсионный фонд - то да, около 36 тыр в год. Плюс к этому - налоги от деятельности. Платежу в пенсионный фонд - начисляются с момента регистрации, платятся по истечению каждого квартала года. Налоги - в зависимости от режима налогообложения. На УСН есть понятие \"минимальный налог\", если у ИП убытки, то платится минимальный налог. На ЕНВД - налог платится с торговой площади. Поищите книгу \"Егор Шестеренкин. Малый бизнес с нуля хватит мечтать пора действовать\", там все довольно подробно, хотя и чуть-чуть устарело.

каждый месяц отчисляется около 3 тысяч или больше, и если платить каждый месяц то все норм, а если откладывать в конце года приходит налог в 36 тысяч. зачем Вам это? у меня был опыт.. . много мороки, лучше работать на государство, и стаж и соц. пакет

Оформляю ИП.Если я хочу платить налоги с площади то мне надо оформить что-то в налоговой?

Если вы хотите выбрать ЕНВД, то заявление подаете не позднее 5 дней с начала деятельности. Если вы хотите выбрать упращенку, то заявление подаете сразу же при открытии ИП.

Вам нужно перейти на ЕНВД (с-ма налогообложения) Подайте заяву в налоговую. НЕ ВСЯКАЯ деятельность попадает по ЕНВД .

Для начала выясните попадает ли ваша деятельность по ЕНВд, затем подаете заявление в ИФНС. и удачи платите раз в квартал.

http://www.b-kontur.ru/enquiry/7

главное в минус на штрафах не сработать....

Для инвалида 2-группы при открытии ип налоги платить надо? какие надо а какие нет?

УВЫ-у ИП нет льгот. .. Виды налообложения индивидуальных предпринимателей: Общий налоговый режим – режим налогообложения, при котором индивидуальные предприниматели уплачивают все налоги. Специальные налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения (УСН) УСН – добровольный налоговый режим, при применении которого организации освобождаются от уплаты: НДС, налога на прибыль, налога на имущество, частично ЕСН, а ИП - НДС, НДФЛ, налога на имущество, частично ЕСН. Вместо указанных налогов уплачивается один налог. Остальные налоги уплачиваются в общем порядке. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Система налогообложения в виде ЕНВД – налоговый режим, обязательный для организаций и ИП в случае когда они осуществляют предусмотренные законодательством виды деятельности и соответствуют предъявляемым требованиям. При применении ЕНВД в отношении деятельности, связанной с уплатой единого налога, организации освобождаются от уплаты: НДС, налога на прибыль, налога на имущество, ЕСН, а ИП - НДС, НДФЛ, налога на имущество, ЕСН. Вместо указанных налогов уплачивается единый налог. Остальные налоги уплачиваются в общем порядке.

Открытие ИП - 800 руб в налоговой, платежи в пенсионный - 17000 руб в год, - до 31 декабря каждого года. Больше ничего обязательного не надо, если только прибыль будет - то еще и налог на систему налогооблажения

никаких льгот для вас не предусмотрено нашим законодательством

У ИП нет льгот.

при открытии ИП платится госпошлина,льготы не предусмотрены

Подскажите, как ИП должен оплачивать налоги в 2013 году (по упрощенке) ? какие отчеты необходимо сдавать, в какие сроки?

1) в Пенсионный фонд России: 5205 (МРОТ) х 2 х 12 мес. х 26% = 32 479,2 рубля. 2) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 5205 (МРОТ) х 12 мес. х 5,1% = 3185,46 рубля. Общий размер страховых взносов ИП в 2013 году за самого себя составит 35 664,66 рубля.

Открываю ИП, налоги упрошенка 6%. рекламный бизнес, буду работать с ИП, ООО и т. п. интересует что я должен им давать

Кассовый аппарат по желанию, счёт в банке откройте для безнала. ...\"заключил я с ним договор\"... Потом счёт на оплату и акт выполненных работ. Нужны будут договоры - обращайтесь, составлю.

р/с нужен. кассовый аппарат по наличным сделкам тоже нужен. документы-акт вып. работ, а также- в случае кэш-расчетов - чек+корешок приходного кассового ордера (в пределах 100000,00) клиенту. Бух. обслуживание, организация и восстановление учета, анализ договоров в Иваново и по России. 8-920-675-68-68

На Ваш выбор. Если деньги хотите принимать по безналу, то откройте счет. Если хотите получить наличку, откройте счет. Есть и другие способы, посмотрите на форуме идей бизнеса с нуля \"доход с нуля\". Форум можно найти в яндексе по запросу \"доход с нуля\".

Я открываю ип. какой налог лучше выбрать лоя торговли с предприятиеми и организациями?

С точки зрения экономии на налогах, лучше УСН доходы-расходы. Но с точки зрения сложности учета, ОСНО проще намного, да и в затраты можно практически все включить вплоть до микроволновки для работников. При УСН ограниченный перечень расходов, для принятия их нужно соблюсти ряд условий, что создает сложности в налоговом учете, а бухгалтерский учет -полная противоположность налоговому ( вариант \"вести как попало, лишь бы былО\" не рассматриваю) . Так что желаю Вам умного и ответственного бухгалтера.

Только ОСНО с НДС. Иначе оные работать с тобой не будут. Не тот уровень...

Для начинающего предпринимателя лучше на упрощенке с 6% налогом, но а потом можете поменять систему налогообложения. Удачи!!!

Был открыт ИП, но деятельность не велась. Налоги надо платить?

Налогов не будет, потому что нет налогооблагаемой базы при нулевой отчетности, но фиксированные платежи в ПФР и ФФОМС заплатить обязаны. Здесь есть налогооблагаемая база - МРОТ.

нет, заполняете декларацию, во все строчки пишете 0 и сдаете, за не сданную декларацию штраф 1000 рублей.

надо, по минимальной ставке... с учетом сданной декларации, хоть и нулевой...

Страховые взносы в ПФР в любом случае платить надо, независимо от того, велась деятельность или нет.

налоги платятся только с доходов/прибыли а вот взносы в ПФ нужно платить за то, что числишься ИП

Если у вас ЕНВД, то надо в любом случае. В пенсионный обязательно.

ПФР однозначно...

страховые обязательно

Если я открою ИП какой процент подоходного налога буду платить за себя???

ИП может платить налоги по упрощенной системе налогообложения (УСН), 6% (без учета расходов) или 15% (с учетом расходов).

Зависит от видов деятельности. Можно упрощенку оформить, как советовалось выше. Ну а если торговля или что-то подобное, то там вмененка будет. Сколь скажет налоговая, столько и будете платить. Там многие критерии влияют.

вы как физическое лицо не будете платить подоходный налог 13 %

Здесь очень много нюансов, но в общем, в первом ответе разъяснение почти полное.

Подскажите как открыть ИП что бы налог платить по нулевым диклорациям

По \"нулевым декларациям\" налог не платится! Они потому и называются нулевыми, что сумм к начислению нет! Вы вопрос-то так и задавайте, как думаете. Как ИП НЕ платить налоги? Так же как и ООО! Не платить и все, сдавать нулевые декларации и ждать, когда \"возьмут за жабры\". Ну отсидите годик-другой за неуплату, в чем проблема?

Нужно обратиться в налоговую инспекцию в отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Не заниматься розничной торговлей и оказанием бытовых услуг населению, т.е. система НО чтоб была ОСНО или УСНО доход-расход. Можно какое то время доходы и расходы примерно одинаковыми делать (но потрудиться для этого придется - не знаю что вам дешевле обойдется - грамотный бух или экономия н аналогах), но! налоговые органы заинтересует рано или поздно что это у вас за бизнес такой, в котором прибыли нет, ведь любая предпринимательсткая деятельность подразумевает получение прибыли. Но фиксированные платежи все равно придется платить.

открыть ип и не работать.не заниматься никаким видом деятельности.вот тогда в квартал нулевые отчёты сдаёте.

Ип усн 15% . какие налоги нужно платить? И как? Деятельность не велась!

Особенностью ИП является тот факт, что не зависимо от наличия финансово-хозяйственной деятельности, он уплачивает страховые взносы в ПФР. Размер этих взносов лучше узнать в \"своем\" отделении ПФР, дабы не попасть впросак или проконсультироваться с коллегами по несчастью.

ПФР придётся всё равно заплатить. По УСН подать нулевую декларацию.

Если ИП заплатил налоги до отчетного периода, а отчет с 1 июля 2013 г, могу ли я это указать или что я должен сделать?

Налоги Ваши сидят на лицевом счете, отчет 910 ф можно уже сдать 01 июля за 2 квартал, посмотреть лицевой счет в Кабинете НК, чтобы не было недоимки по налогам.

во первых, смотря о каких отчетах и налогах идет речь, если это зарплатные налоги, то в отчетах вы будете четко ставить суммы которые уже оплатили, отсюда будет видно, не доплата или переплата у вас.

Раньше оплатить можно, но скидок это не предусматривает.. . Ничего делать не надо.. . ;-)

В первой декларации и укажете.... Хотя налоговая знает.... Ваши деньги никуда не денутся....

очень невнятно сформулирован вопрос.. . Отчетный период - это период, а не конкретная дата. Вы, вероятно, уплатили ЗА отчетный период, до даты отчета? Уточните теперь, что вы заплатили (какие налоги) и про какую отчетность вы спрашиваете.

Возвращается ли ИП подоходный налог за обучение ребенка до 24 лет на очной форме?

Налоговый вычет вправе получить только налогоплательщик НДФЛ, получающий доходы, облагаемые по ставке 13%. Если ИП находится на общей системе налогообложения и уплачивает НДФЛ в размере 13%,или уплачивает налог с других доходов, облагаемые 13%,то вычет получить можно. Если ИП на ЕНВД или УСНО, то нельзя, так как при специальных налоговых режимах НДФЛ не уплачивается.

если платятся налоги, то да

физ лицо подает документы в налоговую и получает вычет ип или нет роли не играет

нюанс в том, что если вы платили енвд или усно - то и возвращать нечего, т. к. это не НДФЛ. а вот если были на общей - можно попробовать.

а ИП разве уплачивает НДФЛ? если НДФЛ не платили, то и возвращать нечего.

продажа ип грузовика,какой налог он должен заплатиь,ип на енвд

ковер из шелка

Почитайте налоговый кодекс. Про ИП не знаю. а у ООО которые на УСН и ЕНВД куча проблем. Надо чтобы прошло не менее трех лет с момента покупки. И при продаже облагается 20% налог на прибыль и всякие другие неприятные тонкости. Купить легче чем продать. Так что хорошенько проконсультируйтесь

продажа грузовика, который использовался в ЕНВД будет на УСН (если писали заявление когда-нибудь) или ОСНО... или закрыть ИП, продать... потом открыть... никакие 3 года не действуют...

Если ИП задолжал ЕСН налог за 2008г. Могут ли с него ФНС взыскать принудительно???

только через суд, хотя 2008 год - срок давности

Как ИП должен оплачивать налоги, по месту регистрации (жительства) или по месту ведения торговли?

по месту регистрации

если енвд - по месту торговли. остальное - по месту регистрации.

По месту регистрации. Однако же главное не забывайте откатывать)

сколько надо платить в месяц налога за работу ип таксистом

Анатолий, читайте здесь ИП и налог для таксиста

какие налоги должен платить ип?

В зависимости от той системы налогообложения, которую он выбрал: ◆ОСНО ◆УСН (2 вида: доходы и доходы-расходы) ◆УСН патент ◆ЕСХН ◆ЕНВД ◆ в зависимости от вида деятельности водный, транспортный, земельный, акцизы и т. п. ◆Обязательные страховые взносы ИП за себя в ПФР (в 2013 году около 36 тыс руб) , даже если нет деятельности. В зависимости от того, какая у ИП система налогообложения и есть или нет работники, ИП может свой основной налог уменьшать на сумму этих взносов или включать их в статью расходов. ◆Страховые взносы за работников (если они есть).

Большие!!!! Лучше ООО.

Собираюсь открывать ИП. Интересует каков будет налог и как он будет рассчитываться. Просьба отвечать простым языком.

все зависит от твоей системы налогоблажения ОСНО или УСНО или ЕНДВ. Ну и не только налоги, а еще взносы в фонды. В ПФР, например ты будешь не менее 36,5 тыс в год башлять.

Налог же берется от всей твоей прибыли, помоему 6%

все зависит от того какой вид налогообложенеия вы выберете при регистрации

Это зависит от того чем будете заниматься. если вмененка то в зависимости от кв метров торговой пл. , либо кол-во работников включая вас, либо кол-ва тран-х ср-в (если у вас такси или т. п. ) размер так же зависит от районного коэффициента а не от дохода. тут подробнее о вмененке (ЕНВД) nalogitax.ru/envd-edinyy-nalog-vmenenyy-dohod-vmenenka-taxincomes.html так же есть упрощенка (УСН) на ней вы платите либо 15 % с доходов уменьшенных на расходы либо 6% со всех доходов. подробнее тут www.26-2.ru. удачи!

знаю, что у ИП пенсионный налог чуть более 30 тысяч в год.

Нужно ли ИП платить налоги, если у него в декларации доход нулевой?

Если применяете ЕНВД, то платить все равно надо. В остальных случаях только в ПФР надо платить.

Не нужно.

Если ЕНВД - то куда деваться. Доход вмененный.

Фиксированные взносы в ПФ и ФОМС обязаны платить по любому

ПФР , раз в год =12 000р. обязательно и не зависимо от дохода. и Если ЕНВД применяете , то тоже обязаловка.

В России разве не возможно обогощать правительство? Ведь средний класс тоже ездит s классе)) А президент на калине))

Нулевые декларации здаёте да и всё

Платите тот налог, который указан в декларации: если декларация \"нулевая\", то не платите... Фиксированные платежи в 2011 году платятся из расчёта 4040 р в квартал, независимо от того, что показано в декларации до тех пор, пока не сдадите предпринимательство...

Величина фиксированного платежа не зависит от величины доходов предпринимателя. Поэтому страховые взносы в виде фиксированного платежа должны платить все индивидуальные предприниматели, даже если они не имеют никаких доходов (письмо Минфина России от 26 января 2005 г. N 03-05-02-04/10). Если у вас остались вопросы, предлагаю вам воспользоваться услугой бесплатной консультации в компании Белая Сова по телефонам +7(495) 665-67-57 или +7(964) 702-10-72.

Каковы сроки уплаты налогов и подачи декларации для ИП

Смотря на каком налогообложении находится ИП? Общий, спец.налог, ЕНВД или патент? У всех сроки подачи разные; квартальные ежемесячные и полугодовые.

какая система налогообложения? от этого и дальше смотреть

Как открыть ИП и какие налоги нужно платить???

приходишь в налоговую по месту прописки и регистрируешь. налоги в зависимости от того какую систему налогообложения выберешь

Пишешь заявление на ихнем бланке и 800 рэ пошлину. На сайте налоговой есть программа для того чтобы заявление заполнить.

С ИП все просто берешь заходишь на сайт Мое дело и через сервис делаешь. И все там нечего сложного и самое главное бесплатно.

какие будут изменения в налогах на ип в 2014??? какие  будут изменения в налогах  на ип  в 2014???

Сами налоги (с деятельности) для ИП не должны измениться, ну, для ЕНВД коэффициент К1 как всегда немного повысится. Страховые взносы в ПФР в 2014 уменьшатся! Если выручка (доход) ИП за год не превышает 300 тысяч рублей, то взносы в ПФР будут около 21 тыс. Если доход больше - взносы больше (дополнительно 1% от суммы дохода, превышающей 300 тыс), но не более 142 тыс руб. прдробнее ЗДЕСЬ

Я ИП. УПЛАЧИВАЮ НАЛОГ УПРОЩЕНКА-6%. Могу ля я получить налоговый вычет 13% за обучение, покупку квартиры?

А Вы сами подумайте.. . Когда говорят о возврате 13%, речь идет об НДФЛ, которые был уплачен работодателем или самим ИП, кокторый находится на общем режиме, за себя. Но так как Вы на УСН, то не являетесь плательщиком НДФЛ, поэтому в пролете, так как нельзя вернуть то, что Вы не платили.

да можете, лучше обратиться в консалтинговую фирму чтобы они за вас подали все документы на получение социального вычета, так проще и удобнее

ИП применяющие УСН не являются плательщиками НДФЛ, а значит и возвращать не чего.

да, главное, чтобы квартира не касалась деятльности ИП

Сегодня я отвечу на ряд вопросов, заданных мне индивидуальными предпринимателями. Положены или нет им налоговые вычеты. ВОПРОС: У нас оформлена ипотека на мужа, а он ИП и находится на упрощенной системе налогообложения и ставка составляет 6%, а такой ставки на возврат нет. Как получить имущественный вычет? ОТВЕТ: В данном случае Индивидуальный предприниматель не имеет права на получение имущественного налогового вычета, так как имущественный вычет предоставляется только на возврат налога на доходы физических лиц в размере 13%. Что в этом случае можно предпринять? Имущественный вычет в этом случае может получить жена ИП. Так как имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью (ст. 34 СК РФ) . Причем не имеет значения, кто фактически нес расходы по покупке имущества, а также на кого оно оформлено. Оба супруга считаются совместно участвующими в таких расходах. Следовательно, они оба имеют право на вычет, в том числе право распределить его по договоренности (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2007 N 8184/07, Письма Минфина России от 11.06.2008 N 03-04-05-01/202, от 27.02.2008 N 03-04-05-01/51). Кроме того, эти правила распространяются и на расходы по уплате процентов на погашение кредита при покупке жилья. Так, независимо от того, на чье имя оформлен кредитный договор, право на вычет имеют оба супруга. В Вашем случае таким правом может воспользоваться жена. (см. Письма Минфина России от 14.07.2008 N 03-04-05-01/243 (п. 3), от 14.07.2008 N 03-04-05-01/242, от 16.06.2008 N 03-04-05-01/204, ФНС России от 08.09.2008 N 3-5-04/491@). Также, если у Вас есть иные доходы, облагаемые по ставке 13%, то Вы вправе получить имущественный вычет.

Вы же все должны знать! ! Упрощенка избавляет от уплаты подоходного налога. А из чего возвращать? Возвращают из оплаченного подоходного налога (НДФЛ).

Подскажите, ИП УСН 6% д, плачу налог на доход 1 раз в год, в декл-ии ф. КНД 1152017,что писать в строках 030,040,050.

платить вы должны каждый квартал.. . в декларации в этих строках писать сумму, которую вы ДОЛЖНЫ были заплатить за квартал, полугодие, 9 мес.. . в декларации суммы УПЛАЧЕННЫЕ не отражаются

Писать произведение суммы доходов, которая у Вас зафиксирована за квартал, полугодие, 9 месяцев в налоговом регистре (если Вы понимаете о чём я говорю) на 6 %.

Как при помощи ИП, обойти налоги (меньше всмысле) для ООО, все эту схему используют, для меня \"темный лес\"

Обходить налоги даже в смысле просто меньше нельзя - законом запрещено. Другое дело ИП может оказывать услуги по управлению ООО и тогда денежные средства направленные с ООО на ИП будут расходами ООО и уменьшат этим налоговую базу а на ИП после уплаты налогов деньги будут абсолютно свободны. Это не схема, просто необходимо исполняя обязанности по уплате налогов пользоваться и своими правами)

Ничего не понятно. Хотите вместо ООО ИП, или поток списать с ООО на ИП?

Не понятный вопрос

Вопрос такой, как платить налоги после оформления ип, Вопрос такой, как платить налоги после оформления ип??? как платить налог на прибыль??? и можно после оформления ип платить налог на прибыль и все ? Зарание все спасибо

Систем налогообложения у ИП три (как и у ООО): УСНО ИП (упрощёнка), ЕНВД ИП, ОСНО ИП (основная). Упрощённая система налогообложения (УСН) ИП — это специальный налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчения и упрощения ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта. На сегодняшний день , индивидуальные предприниматели (ИП) осуществляющие деятельность по УСН должны оплачивать налоги ИП поквартально, т.е. год должно быть четыре оплаты: - за первый квартал; - за второй квартал; - за третий квартал; - за четвертый квартал. Существует правило, по которому ИП уплачивают налог УСН за первые три квартала не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным ( не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября). Уплата налога УСН ИП за четвертый квартал отчетного года должна быть произведена не позднее 30 апреля следующего года. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) ИП — налог, вводимый законами субъектов Российской Федерации. ЕНВД заменяет уплату ряда налогов и сборов, существенно сокращает и упрощает контакты с фискальными службами, подобные контакты наиболее затратны для особо малого бизнеса. Распространяется только на определенные виды деятельности ИП. ЕНВД (единый налог на вмененный доход) является достаточно удобной системой для предпринимателя, так как в данном случае не требуется ведение бухгалтерского учета в полном объеме. Предприятие оплачивает минимальные налоги, то есть при данной системе налогообложения платится только единый налог в не зависимости от прибыли предприятия. Также при ЕНВД не требуется оплата взносов в пенсионный фонд и ведение учета налогов. Однако не все предприятия могут пользоваться ЕНВД. Разрешения на систему ЕНВД имеют следующие виды предпринимательской деятельности: - пассажирские перевозки (не более 20 транспортных единиц в собственности предприятия); - розничная торговля (торговое место площадью не более 150 м2) - бытовые услуги; - хранение транспорта; - техобслуживание и ремонт; - аренда торговых мест (не имеющие залов обслуживания посетителей); - ветеринарные услуги; - размещение и распространение наружной рекламы, транспортная реклама; - общественное питание (площадь помещения до 500 м2); - аренда жилой площади и размещение жильцов (площадь помещения до 500 м2 ). Кроме того, оплата налогов по системе ЕНВД невозможно при открытии товарищеского общества. Традиционный режим налогообложения(общая система налогообложения, ОСНО) ИП - данная система включает полный перечень налогов (НДС, налог на имущество, НДФЛ с доходов предпринимателя), уплачиваемых предпринимателем как налогоплательщиком, так и налоговым агентом. Больше всего эта система налогообложения подойдет Вам, если: - Вы будите участником внешнеэкономической деятельности и в любом случае будет платить НДС на таможне. - Подавляющее число клиентов будут юридические лица т.е. плательщики НДС. ИП обязан платить фиксированный платёж вне зависимости от дохода. В 2009 году налог ИП составлял — 7274.52 руб., в 2010 — 12003 руб. Руководствуясь данной информацией, вы не только сможете избежать затрат на налоги ИП, но также выберете наиболее подходящий и удобный вид ведения бухгалтерской отчетности. Соблюдение ряда правил, предусмотренных той или иной системой налогообложения, вы значительно повысите потенциал вашего предприятия. Также не забываем про Отчетность ИП и ООО в ИФНС, ПФР и ФСС

Налоги зависят от выбранной Вами системы налогообложения (ОСН или УСН). Если Ваш вид деятельности в Вашем регионе согласно местному законодательству подпадает под ЕНВД, то Вы обязаны будете перечислять ЕНВД (т.к. ЕНВД это обязательный налог). Налоги (авансовые платежи) рассчитываются и перечисляются в бюджет ежеквартально. Перечислять можно со своего р/с (открытого на ИП), либо через Сбербанк без открытия р/с. Помимо налогов ИП обязан уплачивать фиксированные платежи в ПФР. На 2011г. сумма фиксированных платежей составляет 16159,56руб. Фиксированные платежи не зависят от деятельности. Была деятельность или нет ИП обязан перечислить фиксированный платеж (Закон №212-ФЗ от 24.07.09г.)

Как закрыть ИП с долгами по налогу в ПФР в связи банкротства?

Это все очень сложно, банкротом признает только суд и то до того, как вас признают банкротом, предприятие пройдет 4 ступени ликвидации, что самое максимальное будет тянуться 6 лет. Долг же могут обязать погасить, если не согласитесь добровольно, то с помощью судебных приставов.

банкротом суд признает. а долг будут выбивать приставы

Если открыть ИП в 2013 году пенсионный налог (около 40 тр.) придётся полностью платить?

нет частями если раньше закроете значит будете платить по факту закрытия

пропорционально календарным дням, пока числитесь как ИП

Платить конкретно со дня открытия и по день закрытия... согласно выписке ИФНС.

Обратись в налоговую по МЖ

Индивидуальный предприниматель платит только фиксированный налог или еще к нему дополнительно проценты от заработка?

Только от официального заработка !

клюква, топор, 22, сиреневый глазовыколупыватель, поддень меня, ноздря, Петропавловск ура! слива ленину, героям слива

в ип какой налог нужно сдать?

Укажите систему налогооблажения и вид деятельности. Имеет значение.

вопрос точнее сформулируйте

я ИП, плачу налоги и отчесления в ПФ .выплатят ли мне дикретные

Да, в отчетности в социальную службу указываете начисления и из бюджета будут вам пособия

Должны выплатить!

Правильно ли я понимаю что вы не заключили договор добровольного страхования в Фонде социального страхования и не оплачивали взносы на добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством? Виды выплат, связанные с материнством, установлены ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ (далее - Закон N 81-ФЗ) и Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н \"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей\". К ним относятся пособия: - по беременности и родам; - при постановке на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; - при рождении ребенка; - по уходу за ребенком. Согласно ст. ст. 9 и 11 Закона N 81-ФЗ всем без исключения женщинам (работающим и неработающим) полагается единовременное пособие при постановке на учет в медицинском учреждении на ранних сроках беременности и при рождении ребенка. А вот выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком предназначены только тем, кто подлежит обязательному социальному страхованию. Согласно п. 5 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ \"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования\" (далее - Закон N 212-ФЗ) индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ. Они вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя страховые взносы по указанному виду обязательного социального страхования в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ \"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством\" (далее - Закон N 255-ФЗ) . Таким образом, женщины, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе получать выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком, только если уплачивали добровольные взносы в ФСС. При этом право на пособия по беременности и родам индивидуальные предприниматели имеют только при условии уплаты ими указанных страховых взносов в течение шести месяцев. Об этом сказано в п. 14 Правил добровольной уплаты в ФСС РФ отдельными категориями страхователей взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством <1>. Уплачивать страховые взносы необходимо начиная с месяца подачи соответствующего заявления (п. 4 Правил) . -------------------------------- Декретные и пособие до 1.5 лет ИП могут получить через ФСС. Но для этого надо зарегистрироваться как добровольный плательщик страховых взносов, платить их и отчитываться ежеквартально. Потому что по закону ИП не подлежит обязательной регистрации в ФСС и оплата б\\листов ему не положена, но если он хочет то нужно добровольно встать на учет. Декретный больничный неработающим (в том числе и ИП которые не зарегистрированы в ФСС) мамам не положен, а федеральное пособие на рождение ребенка можно получить в соцзащите или по месту работы папы. И до 1.5 лет неработающим мамам пособие платит соцзащита, на папу пособие до 1.5 лет выплачивается по месту его работы только если он оформляет отпуск по уходу за ребенком, а мама работает.

С какой суммы платиться налог ИП, сказали, что со всей суммы, что поступает на счет, но ИП занимается посреднической деятельностью, если так платить, то не то что прибыли, в минусе будешь?

Для исчисления налога при УСН организации и ИП - посредники должны учитывать свои доходы в порядке, который установлен п. 1 ст. 346.15, ст. ст. 249, 250, пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ. Это касается и тех, кто работает на \"упрощенке\" с объектом налогообложения \"доходы\", и тех, кто применяет объект налогообложения \"доходы минус расходы\". При этом в доходы они включают следующие поступления от посреднической деятельности: - посредническое вознаграждение как плату за оказанные доверителю услуги; - дополнительное вознаграждение комиссионера в случае, когда он принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере) (п. 1 ст. 991 ГК РФ). (см., например, Письма Минфина России от 06.10.2011 N 03-11-06/2/139)Кроме того, комиссионер (агент, действующий от своего имени) может получить дополнительную выгоду, если совершит сделку на условиях, более выгодных, чем указанные комитентом (принципалом) (ст. ст. 992, 1011 ГК РФ). Дополнительная выгода также является доходом при посредничестве. Вместе с тем поступления, которые предусмотрены ст. 251 НК РФ, не увеличивают налоговую базу при УСН (п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). Так, в силу пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ посредник-\"упрощенец\" не учитывает в своих доходах: 1) имущество (включая денежные средства), которое поступило ему в связи с исполнением обязательств по посредническому договору. В частности, это могут быть: - товары доверителя, переданные посреднику на реализацию; - денежные средства, перечисленные посреднику покупателем товаров (работ, услуг) доверителя; - товары, приобретенные посредником у третьих лиц для доверителя; - денежные средства, перечисленные посреднику доверителем с целью приобретения у третьих лиц товаров (работ, услуг) для доверителя; 2) имущество (включая денежные средства), которое поступило посреднику в счет возмещения затрат, произведенных им за доверителя, если такие затраты не подлежат включению в расходы посредника в соответствии с условиями заключенных договоров (п. 2 ст. 975, ст. ст. 1001, 1011 ГК РФ, п. 2 ст. 5 Закона N 87-ФЗ, см. также Письмо Минфина России от 13.02.2012 N 03-11-06/2/24)

за ИП налога вообще нет, кто это сказал? ИП бесплатный и его можно запросто поменять. Тот кто вам рассказывал подобное - лох, п*др ))))

Если у вас ИП на УСН (6% или 15%), то понятное дело вы должны платить налог http://www.st-standart.ru/account/upr_pred.htm или тут http://www.moedelo.org/nalogi-ip Налоги ИП на УСНО. 1) Фиксированный платеж ИП ( Фиксированный платеж ИП до 31 декабря) 2) Единый налог уплачиваемый в связи с применением Упрощенной Системы Налогообложения: 6% с доходов или 15 % с доходов уменьшенных на величину расходов (данная величена устанавливается местными властями и может быть меньше 15 %.3) Иные налоги в соответствии с законодательством о налогах и сборах если возникает налоговая база (транспортный налог, налог на землю, водный налог и др.). 4) Налоги с зарплаты работников.

да, в минусе. а кто сказал, что государству нужно ваше финансовое благополучие?))))) при посреднической деятельности лучше упрощенка доходы-расходы, там 15 процентов от разницы. но еще лучше работать на основе агентских договоров по упрощенке доходы 6%. тогда вы платите 6% от суммы ваших агентских, но условия договора изменяться не могут, первый же договор обычной купли продажи - и с вас сдерут налог со всей поступившей суммы.

после регистраций ИП кроме налогов нужно будет перечислять Пенсион.фонду взносы,можно будет отказаться от этих взносов?

Это обязанность, а не право.

А от пенсии Вы потом тоже откажитесь?У мамы моего зятя пенсия вышла приличная только из-за отчислений в Пенсионный фонд

отказаться нельзя.

Помогите разобраться, какие налоги платят при открытии ИП. в продолжение темы http://otvet.mail.ru/question/87176983. так и не получила внятого ответа: ( разъясните, пожалуйста, что по чём. Бухгалтер, конечно, хорошо.. . но пока идет раскрутка особо бухгалтеру не заплатишь. Ведут же другие свое дело сами. Увеена, что у меня тоже получится.

Вот нашел, где по-русски четко, коротко, по делу все понятно расписано. 1. Открытие ИП: а) Необходимость заполненить заявления (форма заявления Р21001) б) Затем требуется оплатить госпошлину в) Сдать заявление в налоговую г) Получить документы из налоговой инспекции д) Заказать и получить письмо статистики, после этого можно приступать к работе. 2. Налоги, взносы: а) Налог расчитывается исходя из системы налогообложения, которую Вы выберете. б) Обязательные взносы оплачиваются в ПФР в размере 32479,20 руб. , в ФОМС - 3185,46 руб. . Можно оплатить всю сумму за год, можно эту сумму оплатить поквартально, разбив на 4 равных платежа. Существуют следующие системы налогообложения: 1. ОСНО — общая система налогообложения. Если организация или ИП не писали при регистрации никаких заявлений о применении упрощенных режимов, то на ОСНО попадают автоматически. 2. УСН — упрощенная система налогообложения, является добровольным режимом налогообложения. Применение УСН позволит серьезно снизить налоговую нагрузку, а для использования этой системы достаточно отправить уведомление в местную налоговую инспекцию. При выборе УСН удостоверьтесь, что выбранный вид деятельности не входит в число тех, для которых запрещено применять УСН. Список этих видов приведен в ст. 346.12 п. 2 п. п. 1. второй части НК РФ. 3. ЕНВД — единый налог на вмененный доход. Обязанность платить этот налог возникает, если выбранный вид деятельности попадает под ЕНВД. В этом случае нужно встать на учет в той ИФНС, на чьей территории будет осуществляться деятельность. 4. Патентная система налогообложения — действует с 1 января 2013 года. Правда, для этого вы должны быть исключительно индивидуальным предпринимателем. Патентная система в чем-то похожа на ЕНВД: она тоже применяется наряду с главной системой налогообложения, также действует только для определенных видов деятельности, также устанавливается в регионах. 5. ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. Начинающие ИП, как правило, редко применяют традиционную систему налогообложения (общую систему налогообложения или ОСНО) . Поэтому, если неважно быть плательщиком НДС (т. е. Вы не занимаетесь оптовой торговлей, или ваши клиенты не требует с вас счетов-фактур, чтобы возместить НДС из бюджета) , рекомендуется выбрать УСН. Выбрав систему УСН необходимо определиться с величиной налоговой ставки. Для этого нужно выбрать один из двух объектов налогообложения: - доходы — на текущий момент установлена налоговая ставка 6%. - доходы, уменьшенные на величину расходов — налоговая ставка составляет от 5% до 15% в зависимости от региона, вида деятельности и размера полученного дохода от этого вида деятельности.

ссылочка к сожалению не открывается. хочу сказать, что налоги, касаемые самой деятельности, зависят от системы налогообложения. при наличии наемных работников платите взносы в ПФР и ФСС. но независимо от вида деятельности, а главное от ее ведения или нет, вы как ИП (как самозанятое население) будете платить фиксированные платежи за себя в ПФР. рассчитываются они от стоимости страхового года. за 2013г. сумма этих платежей составляет примерно 36000 руб. (хотя уже рассматриваются варианты снижения этой суммы и как любят делать у нас в стране - скорее всего будет принят закон задним числом)

www.ipipip.ru там все очень хорошо написано, главное инфа свежая, с изменениями 2013 года.

при открытии ИП налогов нет. Уплачивается гос пошлина. Остальное пишите в личку.

договор подряда на выполнение определенного типа работ.. . в пенсионный можно уплатить сумму самостоятельно. . а налоги? или налог обязан удержать Заказчик, при выплате вознаграждения?

если вы - ИП, то все налоги и страховые взносы уплачиваете самостоятельно. а если вы - физ. лицо без регистрации ИП, то заказчик выступает в роли налогового агента и это его обязанность удержать с суммы вознаграждения НДФЛ и перечислить его в ИФНС, так же заказчик обязан уплатить за вас страховые взносы в ПФ. отчеты 2-НДФЛ и персонифицированный учет также обязан делать заказчик. это нормы федерального законодательства (НК РФ и 212-фз) , любые пункты договора, противоречащие законодательству - ничтожны.

а в договоре как написано?

А как договоритесь с Заказчиком. Сейчас они идут на это: из причитающейся суммы производят перечисления всех налогов. Но это должно быть предусмотрено в самом договоре. Или сами бегайте по всем фондам, делая перечисления.

ИП на ОСН платит налог на прибыль?

ИП на ОСН платит НДС и НДФЛ. \"Налог на прибыль организаций\" платят организации, а индивидуальный предприниматель - НЕ организация.

ИП на ОСНО (общая система налогообложения) 1.Форма 4-ФСС (если есть работники) /в фонд социального страхования /15 июля 2013г. 2.Декларация по НДС за 2 квартал 2013г. / в налоговую/ 22 июля 2013 г. 3. Отчетность в ПФР (если есть работники) / в пенсионный фонд/ 15 августа 2013 г. Больше ничего не нужно.

ип имеет квартиру, налоги заплочены, должен ли сдавать формы 870 и имущество, ип открыто в январе 2011 года, если да то

Добавь продолжение вопроса, а то не ясно, в дело

имущество - нет. а что такое форма 870?

Если квартира не является непосредственным бизнесом ИП, то на нее распространяются ровно те правила, как и на физлиц, ИП не являющимися - налог на имущество по уведомлению, налоговые вычеты при продаже и проч.

не понятно,причем ип и квартира!? она же не используется в деятельности ип,за неё вы отчитываетесь как физ.лицо, к ип это отношения никак не имеет....

ИП, налог на работника. Подскажите, пожалуйста, какую сумму платит ИП с одного работника, в год?

Процент отчислений не зависит ни от чего, он обязательный 13% -НДФЛ, 22% - ПФ, 5,1% - ФФОМС, 2,9% - ФСС, от 0,2 и более% -ФСС НС(% зависит от вида деятельности, устанвливается ФСС). Все проценты расчитываются относительно начисленной зарплаты, база для НДФЛ расчитывается с учетом стандартных вычетов. Это все расчитывается ежемесячно при начислении зарплаты, если не было начислений, то нет и расчета отчислений. За год можите посчитать сами.

Платят не с работника, а на начисленную работнику заработную плату. И не в год, а ежемесячно. % начислений в фонды зависит от вида налогообложения ИП. Смотрите на соответствующих сайтах.

30% от ФОТ ежемесячно до 15 числа плюс % НСиПЗ плюс НДФЛ 13% с учетом вычетов если таковые имеются

налог не на работника, а на начисленную ему зар.плату....вот сколько заплатите, с этой суммы и налог отдадите....НДФЛ и соц.налоги

Можно ли ИП проплатить взносы и налоги в ПФР, ФСС, ИМНС с пластиковой карточки через интернет за себя и за другого ИП?

наверное можно, но только за себя

Конечно можно. Только лучше через интернет.

Можно и за себя и за другого, только данные внимательнее указывайте - сами знаете, потом, если разнесут не туда, долго возвращать придется

при открытии ИП какие налоги мне придется платить , и как вабще их оплачивать , квитанции, реквизиты , где что брать?

Какие налоги будете платить зависит от выбранной вами системы налогообложения и от наличия или отсутствия наемных работников. А платить можно по квитанциям через банки, либо открыть расчетный счет. Образцы заполнения можно взять в налоговой, в ПФ и ФСС. Почитайте тут http://www.buhsoft.ru/?title=pred/pred10.php

в зависимости от вашей системы налогооблажения. А где взять - вам расскажут в налоговой, только лучше уточнить самому. Платежи ежемесячные, с момента открытия капать будут. За просрочку - пенни побегут. Можно вперед уплачивать за весь год и забывать до 01.01. ..

Налоговая декларация ИП

можно уменьшить налог с доходов на 50% за счет начисленных и перечисленых страховых взносов

Есть одна тонкость. Вы должны будете уплатить минимальный налог в размере 1% от доходов в том случае, если ваш налог по УСН составит меньше этой величины 1%.

Да, ИП без наёмных работников имеет такое право. В декларации для отражения расчёта налога есть все необходимые строки. По итогам года будете составлять, тогда и поймёте, как. Но учтите, что считается каждый квартал отдельно, и сумма аванса по УСНО уменьшается на сумму фиксированных платежей в ПФР только если эти платежи осуществлены. То есть, сколько заплатили в квартале пенсионки, на столько и уменьшаете сумму налога.

В 2001 году с ИП брали налог не процент от продажи а установленная сумма. а сейчас как дела обстоят?

ст. 346.25.1 - Успрощенная система на основе патента предполагает для 64 видов деятельности уплату стоимости патентна вместо всех налогов. Взносы в ПФР иП уплачивает за себы в фиксированной сумме.

когда ИП на вменёнке здавать налоги?

налоги платят.. . каждый квартал до 20 числа после его окончания, т. е ближайшая оплата-до 20.07.13

ИП, 6%, имею право уменьшать налог на 50%,но за 3 квартал забыла и уплатила полностью. Смогу ли вернуть или перекинуть э

Ничего не надо делать. Налог считается нарастающим итогом за год. Все учтется в расчете и уплате за год. Если случится так, что доход в 4кв будет меньше, чем в 3-м, а следовательно и налог тоже, то у вас взникнет переплата за год. Вы подадите 17 -ю декларацию, вас 3 месяца будут камералить и спустя 3 месяца, но не ранее 1-го мая напишите заявление на возврат переплаты.

а у вас есть наемные работники? если нет, то уменьшить налог можете на 100%

За год отрегулируете. Только старайтесь, чтобы единый налог за год был не меньше, чем за 3 кв. Чтобы н было переплата, а то налоговая заколебает с камералкой.

ип. как платить налоги индивидуальному предпринимателю

Также как и юридическому лицу в порядке, определенном Налоговым кодексом, с учетом системы налогообложения

как угодно. Налоги после декларации. Если по упрощенке то раз в год а социальные выплаты как вам удобно но до конца года

а что ИП освобождаёться от выплаты налогов???? а что ип освобождаеться от уплаты налогов если не велась деятельность????

От налогов да, а от страховых взносов (за этот год 37 тыс. руб. ) НЕТ!

придется платить государству ведь ты регистрован как ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

при открытии ип за 1 ыйквартал можно обазначить доход равный 0 как будто ты и не работал первые месяца. далее.. . если система налогооблажения ЕНВД: и постоянный налог составляет к примеру 7тыс в квартал а уплата в пенсионный фонд 9 тыс в квартал то... . Величина налогов уплаченных в налоговую будет уменьшенна на сумму которая уплаченна в пенс. фонд 7000 - 9000= -2000 т. е в налоговую вы платить не будете. если до конца текущего квартала заплатите все страховые взносы. будут вопросы, спрашивайте

Можно ли ИП платить налоги наличкой через кассу, если открыт расчетный счет ?

Да. Для ИП это допускается и не имеет никакого значения ни для налоговой, ни для ПФР и ФСС. Сам так иногда делаю, если на р/с нет денег. Даже если деньги есть на р/с, то все равно можно. Только надо внимательно проверять реквизиты после операционистов сбербанка не отходя от кассы, т, к. они часто ошибаются. Если сами вводите через терминал, то тоже лучше 2 раза проверить прежде чем нажать кнопку оплатить

ИП. Налоги оплачены. Доходов и работников нет. Когда и как сдать отчетность? В ПФ и налоговую.

С 2012 года ИП не отчитываются перед ПФ. А в Налоговую Вы обязаны отчитаться до 30 апреля 2012 года. Декларация по УСН.

http://www.moedelo.org/nalogovaya-otchetnost-ip http://www.reghelp.ru/otchetnost_ip.shtml

А если ЕНВД, то до 20.01 Так же до 20 января при любой системе налогообложения сдать в Налоговую Сведения о среднесписочной численности (если нет работников, то указывайте - \"0\"

налоги на ип. какие налоги платит индивидуальный предпрениматель, и от чего они зависят! спасибо заранее

наверное от дохода за месяц. 13%

Зависит от многих факторов, например система налогообложения, местонахождения, уровень доходов. Подробнее об этом можете почитать на форуме идей бизнеса с нуля \"доход с нуля\". Форум найдется по запросу \"доход с нуля\" через яндекс.

в пенсионный фонд-тыс 18(точно не помню) в год обязаловка а по доходам от системы налогобложения. упрощёнка-6%,простая-15%

должны ли продавцы работая у ИП платить сами за себя налоги?

ИП - работодатель, он налоги и платит

я не продавец,но нас тоже вынуждают так делать,причем з/пл только начисляют,но не выплачивают

да

Я открываю ИП.... как расчитывается налог?? ? помогите)

все зависит от ситемы налогообложения, которую вы выбирите. почитайте здесь и определитесь http://ipipip.ru/index5.php

по упрощенной схеме налогообложения. НДФЛ-2 там, все дела))

Зависит от того, какую систему выбираете. УСН с расходами, без расходов, Единый вмененный, патент, общая.. . С работниками или без.. . На форуме сайта klerkточкаru есть ветка про ипэшников. Мого чего полезного найдете. Что не ясно, можно спросить.

Заплатите 500 руб бухгалтеру, он сдаст Ваш отчет .

какие льготы на налоги имеет ИП если она многодетная семья?

Никаких. Скажу больше. Наверняка, кто-то из этой семьи работает в качестве наемного работника у отца (матери, брата, сестры), если он (они) является ИП, поэтому налоги в части страховых взносов вырастут и отчетность добавится.

Никаких...

никаких.

Как можно получить доход с рукодельных поделок не платя налог? И вообще если продавать поделки, скока и куда платить налог? (если он есть)

сначала оформить ИП.. . не забывайте, налог разный.. . и с продаж оплата налога в соответствующем размере...

Этот вопрос в части уплаты налога полностью на совести изготовителя поделок. Может платить, а можете не платить, если вы просто физическое лицо. А если совесть хотите оставить чистой, то по окончании года подайте налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, где отразите эти доходы от продажи поделок, на что будет начислен НДФЛ. Согласно ст. 220 НК РФ эти поделки будут считаться ИНЫМ имуществом, облагаемым НДФЛ, с суммы продажи, превышающей 250 т. р. в год.

Если зарегистрировать ИП и платить налог 15% с прибыли нужно снизить официальную прибыль до минимума чтобы отдавать ме

что укажешь то и будешь платить

Не нужно,но можно.Правда в этом есть риск

Хочу открыть ИП. Какие налоги нужно платить в 2013 за ИП и за сотрудника?

откуда у нас в стране оптимисты?

скажите что лучше оформить ип или просто платить налог? т.е. квартира сдается посуточно хотелось-бы легализоваться!!!

А) \"Просто платить налог\": + заполнять декларацию раз в год + не надо заморачиваться с квитанциями или чеками - 13% налог с Дохода физлица. Б) ИП вар.1 - налог 6 % с дохода вар.2 - налог 15 % с дохода - расходы (удобен если большие суммы поступают или планируете существенные расходы (ремонт квартиры и т.д.) Менять вид налогооблажения можно один раз в конце года. Практикуется что первый года выбирают 15% делают ремонт, а потом переходят на 6% Так же для меньших вопросов при регистрации ИП, в видах деятельности указать аренду. + налог меньше чем с физлица. + можно зарегистрироваться как малый предприниматель (эта фишка может принести пользу в отдельных делах). - налоговую отчетность надо готовить (\"бюджетный\" бухгалтер в Москве берёт 5000-8000 руб. за квартал). Удачи www.urintelis.ru

зачем тебе ИП. просто плати НДФЛ раз в год заполняй декларацию о доходах.

А как проплатить без оформления?

идете в налоговую,вам дают комплект документов,заполняете,оформляете упрощенку и платите 6% ОТ ВЫРУЧКИ. елив нв будете оформлять ИП,то раз в год платите 13%. выбор за вами.

Легализоваться можно двумя способами: 1. НЕ регистрироваться в качестве ИП и просто сдавать декларацию раз в год и платить 13% 2. зарегистрировать ИП и платить уже не 13, а 6%, но отчетность придется предоставлять чаще, что не есть смертельно.

Хочу открыть ИП. Как расчитать налоги и какие должны быть взносы, отчисления

для начала найди бухгалтера

вы знаете что пенсионны увеличился в два раза, не 16 а 32тыс, ))

Наймите бухгалтера не на полную ставку а на разовую услугу, она все вам подскажет и как меньше платить и все за вас заплатит и квитанции принесет и таких ИП как вы у нее может быть штук 12.

ну 32к рэ в год вы заплатите по любому вне зависимости от того сколько заработаете

Если ИП арендует помещение, какой налог он платит. кроме арендной платы. Если арендует два помещения?

Да хоть 33 помещения пускай арендует. К налогообложению это не имеет никакого отношения.

должны ли ИП платить налог с ОС?

Если вы на общем режиме, то платите налог на имущество. - если вы об этом. в остальных случаях - нет.

При общей системе налогообложения у Вас объектами налогообложения являются ТОЛЬКО: - жилой дом; - квартира; - комната; - дача; - гараж; - иное строение, помещение или сооружение. а так же доля в праве общей собственности на все вышеуказанные виды имущества. Это при условии что данное имущество используется в ведении предпринимательской деятельности. С остального имущества налог не платится. И как уже сказано было выше, при других системах налогообложения не платится тоже.

открывать ли ИП?? ? фотостудия. и какой налог выбрать?

В вашем случае следует выбрать режим налогообложение на основе патента и зарегистрировать ИП.

Узаконить или нет свою предпринимательскую деятельность решать Вам. Налогообложение придётся также выбирать Вам исходя из того какие расходы Вы будете нести осуществляя эту деятельность

Если оформляю Ип, но пока не имею дело, буду ли платить налоги?

Тем и хуже ИП, что там налоги платятся независимо от деятельности... Имеется ввиду налоги в пенсионный фонд, сегодня вроде 12000р. в год. А если откроете ООО то там пенсионка платится только при оформлении людей на работу - это выгоднее гораздо.

Налоги скорее нет, если не обяжут, самому себе зарплату платить не ниже минималки и с нее все наллоги, а расходы да (Банк, Юр. адрес, отчетность нулевая, и прочая шняга), вообще в Росси пока бесплатно только пукнуть можно, если это не будет расценено господами полицейскими как попытка нагадить в общественном месте ))))

точно будете платить в пенсионный за себя,сейчас это 16 000 в год.Платите либо сразу,либо частями.Декларацию нулевую подавать будете.А к чему такие сложности?оформление занимает 5 дней,когда понадобится,тогда оформите.

Налоги только на ЗП, если прибыли нет.

Открытие ИП: какие налоги надо будет платить если открывать точку с сигаретами и допустим чай, кофе????

buhsoft.ru/?title=pred/pred.php см. ссылку. Налогообложение

В первую очередь надо лицензию!!! А так как молодому предпринимателю вам год не надо будет налоги платить!!!

Будете в ПФР платить взносы за ИП. Остальное зависит от выбранной вами системы налогообложения - обычная, УСН или ЕНВД. Думаю что кроме этого, акцизы придется с сигарет уплачивать.

я ИП не платил налоги с 2009 даже в налоговой не разу не был как заплатить по минимуму систему обложения еще не выбирал?

по минимуму это в пф -фиксированный платеж у вас уже за 3 года накапало. а в налогувую ничего если деятельность не вели . если вы не здавали отчетность то они и не узнают что деятельность была . а вот пфр платить нужно не зависимо от того работали вы или нет

Ты очень крут. Зайди в налоговую и поинтерисуйся, есть ли ип как факт или закрыли за истечением срока давности...

если не выбирал сам, за тебя это сделало законодательство и ИФНС. у вас общая система. а дальше все зависит от ведения или не ведения вами все это время деятельности. грозят вам штрафы за не сдачу отчетов, уплата самих налогов, пени, которые за это время могли накапать не малые. а так - вообще удивительно что за все это время налоговая сама не нашла вас

Система налогооблажения для ООО и ИП одинаковая с точки зрения взимания налогов?

ИП могут оплачить налог на доходы физ. лиц, (13%) у ООО соответственно - налог на прибыль (20%). ЕНВД, \"Упрощенка\", транспортный налог, НДС- одинаково. У ООО есть еще налог на имущество организаций - 2,2% от среднегодовой стоимости основных средств.

без разницы только у ооо штрафы дороже

завасит только от выбранной системы налогообложения!

Если упрощенка и ЕНВД, то разницы нет. А если классическая система налогообложения то разная. По сути, Налог на прибыль у организаций (20%), а у ИП - НДФЛ (13%).

При открытии ИП по УСН с налогом 6% кому какие налоги и фикс. платежи я должна буду платить?Заранее спасибо!!!

Конечно налоговой надо платить 6% с дохода ежегодно. А ещё в Пенсионный фонд делать фиксированные платежи.

Налог по УСНО платиться авансовыми платежами каждый квартал, а декларация подается за год, вести надо книгу учета доходов и расходов, платить фикс платежи в пенсионный фонд, а если у вас будут работники, то платить в ПФР и за работников ежемесячно до 15 числа- один раз в квартал декларация и индивидуальные сведения на работников, Декларация в ФСС ежеквартально, налоги ежемесячно. Один раз в год в налоговую отчет о среднесписочной численности работников.

ИП не работодатель ежеквартально, сроком до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом (тобишь кварталом) уплачивает авансовый платеж по единому налогу (6%) в налоговую. Фиксированные платежи ИП уплачивает на свое усмотрение: можно ежемесячно, можно ежеквартально, а можно сразу всю сумму, главное не позднее 31 декабря текущего года. На 2011г. сумма фик.платежа составляет -16 159,56руб. ИП работодатель помимо перечисленных налогов ежемесячно уплачивает страховые взносы с з/пл сотрудников. Если ИП не попадает под льготную категорию, то тариф по страховым взносам 34%. Плюс ИП работодатель удерживает из з/пл сотрудников и перечисляет НДФЛ 13%. И взносы в ФСС по травматизму. Тариф зависит от вида деятельности. Упрощенцы также уплачивают транспортный налог (при наличии транспортных средств используемых в предпринимательских целях), земельный налог (тоже самое при наличии и использовании в предпринимательских целях), а также НДС при ВЭД. Это все налоги.

Вам нужен календарь отчетности, он есть в федеральном сервисе для УСН, адрес сайта сервиса : http://эльба-скбконтур.рф

Если открывать ИП, налоги нужно платить с момента открытия фирмы или с начала деятельность?

если имеются в виду пенсионные взносы - то с даты регистрации, если остальные - то с начала деятельности

С начала деятельности.А в ПФР с момента открытия фирмы..

про ПФР все правильно, ЕНВД- с начала деятельности ( с момента подачи заявления о начале деятельности), УСН и ОСНО- с момента получения прибыли(опять же есть разные нюансы).

отчетность предоставлять будешь с момента открытия... если доходов будет ноль, то будешь сдавать \"нулевки\" и платить ничего не будешь.

Ип своим работникам зарплатные налоги перечисляет на те же кбк, что и ООО своим работникам? Спасибо за ответы!!!

С 1 января 2012 года новые коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе по налогу на доходы физических лиц, независимо от того, за какой период перечисляется НДФЛ: 18210102010010000110 – для налоговых агентов; 18210102020010000110 – для индивидуальных предпринимателей

да, на те же

платит ли ИП на ЕНВД транспортный налог?

Платит. Организации и ИП переведенные на спецрежим в виде ЕНВД, освобождаются от уплаты ряда налогов, поименованных в п. 4 ст. 346.26 НК РФ, в частности: налога на прибыль; налога на имущество в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности; НДС, за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. Обратите внимание, транспортный налог в данном списке отсутствует.

Должен ли индивидуальный предприниматель платить налог с предпринимательского счета ???

Это не обязательно, можите платить в сберкассе по квитанциям ИФНС.

А что это такое - предпринимательский счет? Что-то новенькое?

Если вы имеете ввиду предприниметлоьский счет-счет открытый на ИП, то только с него и платятся все платежи касающиеся предпринимательства.

Может расчетного счета?Открытого ИП в банке? ИП может платить налоги в бюджет со своего расчетного счета, путем заполнения платежных поручений (можно заполнять лично,а можно за плату в банке), но платежные поручения можно заполнять и приносить в банк,в кот. у ИП открыт счет,только ,если у ИП имеется печать. Второй способ оплаты налогов ИП- через Сбербанк,путем заполнения квитанций.

Все безналичные расчеты ИП ведет через расчетный счет или квитанциями через Сбербанк. А расчетных счетов у него может быть открыто хоть 10 в разных банках. Самое главное для перечисления налогов это реквизиты : ИНН ИП, сумма налога и КБК налога.

налоги ИП платятся по доходам в основном, и не важно как они получены - на расчетный счет или за наличку

Свой расчетный счет предприниматель может использовать по своему усмотрению. Расчеты с него может производить по своему усмотрению. Налоги может уплачивать любые, даже налоги физ. лица - имущество, транспортный. Но если РКО дорогое - может оплачивать по квитанциям сбербанка.

ИП может платить налоги используя расчетный счет, а так же по квитанциям в сберкассе .

ИП, на вмененке. Налог плачу с квадратов. Если я оплачу поставку товара через банк, придется платить другой налог?

ИП платит как угодно, это ИФНС не волнует. Хоть натурой. =)

нет, я постоянно делаю проплаты, через свой счет, кстати налог тоже оплачиваю так же

Нет конечно, никто вообще не платит налоги с сумм расходов, налоги платят только на доходы!!!

нет, вам налог считается не с прибыли

вот только если Вам кто-то оплатит ваши товары по счету, то тогда придется платить по ОСНО (УСНО)

Сколько надо платить ИП налоги? Я понимаю что тут все зависит от многих факторов, но все таки.

В Пенсионный фонд в год- 32500р + налоги 12 или 6% от дохода

пенсионный 36тыс за год но с 1января на половину меньше) если вменёнка и без работника то налоги вообще не платишь

возвращают ли налог за покупку нежилого помещения ип?

ИП не платит налог на доходы 13 %, поэтому и возврат налога не положен

как открыт ип какие льготы налоги

http://www.e-kontur.ru/

для малого 3 группы 1ая - работников 0 доход до 150тыщ доход налог до100 грн 2ая работников до 10 до 1млн доход налог до200 грн 3 работников до 20 до 3млн доход налог 3% от дохода + ндс либо 5 без ндс потом идёт ип работников до 50 до 5млн доход налоги как и в 3группе

Надо ли ИП? хочу открыть один соц. сайтик допустим на этом сайте меня будут просить ставить рекламу, естественно за какие то деньги. 1.надо ли ИП для соц. сайта? 2.надо ли ИП для сдачи в аренду место для рекламы? (и вообще должен ли буду платить налоги?)

Налоги да ИП не обязательно, скорее всего ООО

почитайте в каких случаях открывается ип, при каких таких условиях, при каких оборотах и тд, вы думаете этот статус оградит вас от чего либо?

Все доходы должны облагаться налогами. Если Вы можете открыть сайт без регистрации, что мешает Вам с доходов по рекламе сдавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог как физ лицо? Если рекламодателя не смутит отсутствие у Вас статус предпринимателя. Вам это даже будет выгоднее. ИП платит в ПФ взносы в год примерно 17тыс, а со след года поговаривают о 40тыс, независимо от того-ведете Вы деятельность или нет, достаточно того, что Вы зарегистрированы

Евгений, все зависит от того - кому Вы будете продавать рекламные места. И не важно где. Если Вы получаете прибыль, то социальность сайта не имеет значения (Вы же не на благотворительность эти денежки переводите) Если Юр. лицам, то скорее всего им потребуется подтверждение расходов. С Физ. лицами в этом случае работать будут неохотно, ибо оплачивая денежку Вам, они должны заплатить еще налог ПФР государству. Вы же из своей денежки должны будете заплатить 13% по 3НДФЛ. ИП действительно платит 17к в год, даже если не работает. А вообще.. . Сделайте. А когда станет понятно а сколько у вас будут готовы купить рекламное место, тогда и будете считать. Зарегистрироваться можно за неделю. Для создания и ведения социального сайта оформление ИП не требуется.

Должен ли ИП платить налог на работников, которые числятся в ее штате, но временно не работают?

Про какой налог Вы пишите? Если про страховые взносы в фонды (ФСС, ПФР, ФФОМС, ТФОМС, общая ставка взносов 34 %, соответственно2,9; 26; 3,1; 2,0%%%%), то эти взносы платятся с фонда заработной платы. Если у Вас работник находится в отпуске без сохранения з/платы, то соответственно и взносы платить не нужно

Страховые взносы в ПФР (страховая и накопительная части) и в ФСС (ТФОМС и ФФОМС) платить нужно, за исключение случая, если работник находится административном отпуске без сохранения зар. платы. НДФЛ платится за работника с полученного им дохода. Если это отпускные и больничные, то НДФЛ с этих выплат удерживается. Если без содержания отпуск, то соответственно, НДФЛ не начисляется.

Надо ли уже платить налоги за ИП? Открыто в июле Зарегистрировал ИП в июле. Надо ли до 31го марта заплатить налоги или июня подождать?

Судя по Вашим комментам у Вас УСНО. Налоговым периодом считается календарный год. Не важно, что зарегистрировались в июле. За 2011 год ИП подает декларацию и платит налог до 30 апреля 2012г. (2 апреля - это для ООО срок). Если не было никакой деятельности (поступлений), то декларацию все равно подаете нулевую. Налог не платите. Книгу ДиР распечатываете, прошиваете и регистрируете в ИФНС. Если вели в электронном виде. Это делаете даже если всё по нулям. Значит пустую сшиваете. Фиксированные платежи уже должны были оплатить до 31.12.11г. Пропорционально с даты регистрации ИП. Если не перечислили, то платите сейчас.

плати я то штравф вы отчет квартальные здаете если да то там и налоги платяться

Пенсионку придется заплатить, и если операции по счету были то налог. Он вообще ежеквартально платится.

в марте надо уже третий раз платить и сдавать третью декларацию.если вменёнка то каждый квартал.

31 апреля вообще сильно))))))) про то, что нести никуда ничего не надо - что то сомневаюсь, что в налоговой могли так сказать. если у вас упрощенка, вы должны до 2 мая уплатить налог и подать декларацию за 2011 год, а так же заверить книгу доходов и расходов. сроки подачи деклараций и уплаты налогов не зависят от даты регистрации.

Сколько ИП платит налогов?

наймите бухгалтера - она точно вам цифры распишет. а в крации: около 13 000 - фиксированные платежи с ИП за год, а с работников около 33% ежемесячно без НДФЛ (13%) - удерживается с доходов работника.

Какие тонкости оплаты налога \"договора аренды\",как ИП. Знаю только,что 6процентов.Подскажите.Спасибо

ИП платит налоги в зависимости от того какаяя у него система налогообложения....

Если платишь аренду и несешь другие расходы в своей деятельности, то отнимаешь все расходы и платишь 6% от оставшейся прибыли.

я являюсь ип, плачу Единый налог на вмененный доход, положен ли мне 13% возврат при покупке квартиры?

Положен как обычному покупателю

все имеют право раз в жизни вернуть

да. чем больше платиш тем быстрее получиш

Если Вы покупали для личных нужд - льгота примениться, если как ИП для предпр. деятельности - то нет.

есссно Вы что, не человек штоли ? Доход вам вменили - вот на него и предоставят ИНВ. ( имущественный налоговый вычет) Но только с уплаченного, а не просто 260 тыр

Нет, не положен. Имущественный налоговый вычет (возврат 13%) положен только плательщикам НДФЛ, а вы этот налог не уплачиваете и возвращать вам нечего.

Что выгодней ЧП, ФОП? Где меньше налог?

ИП-индивидуальный предприниматель. ФОП - частное предприятие - правильнее ООО. Конечно ИП проще и открыть и налогов меньше.

А что такое ЧП и ФОП?

Я ИП. Не платил налоги каждый квартал. Что будет?

Вам надо вести книгу учета доходов и расходов. За каждый квартал платятся так называемые авансовые платежи, по закрытию года- окончательный расчет по налогу. Из банковских выписок проведите выборку (доходы),делать надо за каждый квартал, их и надо включить в книгу. Полученную сумму умножить на 6% - налог к уплате. Можете заплатить все в 2012 г., но за 9 месяцев на причитающий налог будет начислена пеня. Штраф будет,если во время не сдадите отчет.

Какие налоги, их много? По недоимке начислят пени.

во-первых платят не налоги, а авансовые платежи, а во-вторых чего у Вас нет?Деятельности?

при подачи годовой декларации,при указании дохода,все равно придется налог платить,если будет камералка,начислят пени,если не будете подавать декларацию и платить налоги,то впаяют штрафов и проверками замучают.

В начале 2012 года без Вашего ведома запросят с Вашего расчетного счета Выписки и будут ждать Вашу декларацию. Если не хотите проблем, то декларацию сдайте точно на ту сумму,которая у Вас прошла по расчетному счету. Если мало покажете доначислят. Если много спросят где у Вас кассовый аппарат на оприходование наличности прошедшей по кассе. А доходы рассчитать просто. Возьмите свои выписки, выберите доходы и 6% от дохода заплатите, и задекларируйте.

пени будут у вас. а так берите свои выписки считайте по ним сумму доходов (если больше никаких доходов нет) согласно НК высчитываете от них 6%. из полученной суммы вычитаете УПЛАЧЕННЫЕ (если платили) взносы в ПФР и оставшуюся сумму платите. однако, уменьшить сумму налога по УСН на сумму взносов можете не более чем на 50%. что не ясно - спрашивайте

ИП закл.договор подряда с физ.лицом.КАКИЕ налоги он(ИП) должен выплачивать за подрядчика, если действует по упрощ. схеме

ИП Уплачивает налог со всей налоговой базы от которой Он (ИП) получил доход (или прибыль)

никаких

ИП -ремонт автомобилей, налог. ЕНВД надоли в наряд заказе, для заказчика указывать НДС

Нет, ИП на ЕНВД плательщиком НДС не является. Соответственно, не рассчитывает его и покупателям (заказчикам) не предъявляет. Если очень хочется сдать декларацию по НДС и заплатить налог в бюджет, тогда - да, пожалуйста, указывайте.

Если открыто ИП но нет деятельности А налоги в пенсионный фонд уплачены полностью Идет ли в таком случае стаж?

Да, эти периоды включаются в страховой стаж.

Стаж начислется.

Слышала что ИП скоро сильно повысят налог (отчисления) в ПФ. неужели надо будет закрываться или отдавать все гос-ву??

Это на Ваше усмотрение, Вы, согласно Конституции РФ вправе самостоятельно реализовывать свои способности и использовать имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности

Размер фиксированных взносов в ПФР меняется ежегодно и всегда в сторону увеличения. И его обязательно повысят. Так как он привязан к МРОТ.

нет, зачем закрываться! ? взнос в пенсионный фонд в 2012 составил 17908,25...это разве много для ип!??? ну накинет государство в 2013 году несколько % разве это много!???

Должна ли я платить налог с предпринимателя, если есть основное место работы, где я плачу налоги?

ИП обязаны платить налоги и страховые взносы. Даже если деятельность не ведется, нужно подавать в налоговую нулевые декларации и платить в ПФР страховые взносы - 17 тыс с небольшим в год в 2012. Это никак не связано, являются ли они еще где-то наемными работниками. Зарегистрировались как ИП - выполняйте предусмотренные законом правила.

Должны, так как у вас прибыль, значит, плати налог.

конечно.получается 2раза

ИП....единый налог....если не работаю могут закрыть?

ип закрывает себя сам

закрыть ИП не могут,даже если не работаете...ИП самому и то трудно закрыть,особенно если в ПФР долги...так что не переживайте...

Обязательно ли индивидуальному предпринимателю открывать в банке счет индивидуального предпринимателя?

ИП налоги платит в принципе почти так же, как физ лицо. Тч не обязательно.

нет, достаточно матраса индивидуального предпринимателя

Если Вы имеете в виду, можно ли использовать обычные счета физических лиц, не-ИП, для расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью, то ответ - нет. А вообще, открывать счета необязательно, если они Вам не нужны.

Хочу открыть ИП, какие налоги потом платить? Как часто?

упращёнка 1 раз в год и численность и всё....

налоги с дохода платятся 1 раз в квартал - 6 или 13%, в зависимости от статуса. а декларация о доходах подается 1 раз в год.

не забывайте, что ИП платит в ПФ и ОМС! И эти налоги платятся вне зависимости от того:ведете вы деятельность или нет!

По ИП не платил налоги с тех пор как перестал работать. ИП не закрывал что мне за это будет и какой максимальный штраф?

А декларации подавал? Даже если не работал нужно было подавать нулевые декларации. И платить фиксированные платежи в пенсионный фонд. Штраф за не предоставленную вовремя декларацию 1000 р. Как вариант, можно предоставить сейчас все эти декларации и приложить справку, что все это время смертельно болел.

какие налоги надо платить ИП Хочу открыть ИП - прачечная на дому. Машинки свои, помещение свое, но говорят там надо платить большие налоги - пенсионный фонд - тыс. 3 в месяц, налоговая в конце года - 13% от доходов за год и еще 1,5 тыс. каждый месяц еще за что-то. Это правда? Кто знает, подскажите.

http://bistrast.ru/nalog/nal_pboul.php - калькулятор налогов для ИП

Все подробности налогообложения и инструкции по регистрации можете посмотреть на сайте румбс. ру

Подскажите как платит налоги ИП С мужем решили открыть магазин посуды; подскажите как платить налоги по ЕНВД и платится ли подоходный налог с дохода индивидуального предпринимателя? Есть ссылка где полно и доходчиво рассказывается о деятельности ИП

Подоходный налог точно не платится, ИП платит только взносы в Пенсионный фонд, в год это составляет шестнадцать тысяч с копейками, а по поводу ЕНВД, там налог зависит от площади аренды, и ваших местных коэффициентов.

Как ответила Иришка Лучик, налог по ЕНВД рассчитывается исходя из площади торгового зала и коэффициентов. Платится он раз в квартал. Подоходный налог ИП не платит. О деятельности Ип можно почитать на различных сайтах, например, клерк.ру.

Опишу вратце, что делать по шагам: 1) регистрируетесь в федеральном сервисе для предпринимателей на ЕНВД (пару секунд) Адрес сайта сервиса : http://эльба-бухгалтер.рф 2) В реквизитах указываете дату регистрации ИП, ЕНВД, налиичие сотрудников (галочку ставите) - это тоже пару секунд 3) На вкладке \"бизнес\" вводите доход (если ещё нет его - планируемый) - и сервис вам сам всё рассчитает.

Как сдают ИП подоходный налог? Это 3НДФЛ? До какого числа сдавать декларацию?

если ИП на упрощенке или вмененке, то 3НДФЛ сдавать не надо. НО если получал другой доход, не связанный с деятельностью по ИП, то тогда придется сдать НДФЛ (например, зарплата, дивиденды, призы, подарки и пр.) Если на общей системе, то надо сдавать 3НДФЛ.

ИП подоходник не платят. Найдите буха - все пояснит.

Да это 3-НДФЛ сдается до 30 апреля

Вопрос про ИП Здравствуйте. Сколько налогов я должен заплатить при регистрации ИП? И сколько это будет стоить? Еще я слышал, что нужно платить около 16000 рублей налогов, их платить сразу при регистрации или потом?
Спасибо Большое!)

При регистрации 1000 р. Гос.пошлина, и в течении года за каждый месяц в пенсионный фонд по 1000 р. и того 12000 плюс налоги смотря какой вид налога выбираешь, 6 процентов от дохода или 13 от прибыли! Удачи!)

При регистрации ИП никаких налогов не платиться - только госпошлина 800 руб. Существуют отличия НАЛОГОВ от ВЗНОСОВ! Отличие в том, что налоги - это часть дохода от бизнеса. \"Нет дохода - нет налогов\" - это очевидно. Взносы - это страховые платежи, которые дают право на ... Все ИП уплачивают фиксированные ВЗНОСЫ во внебюджетные фонды (на пенсию, на медицину, на б/л) - http://bistrast.ru/articls/stat200.php

При регистрации Ип Вы оплачиваете не на лог, а пошлину за регистрацию и плюс нотариусу за заверение заявления. Что касается налогов, то за себя Вам нужно будет внести фиксированные платежи, которые рассчитываются исходя из стоимости из текущего размера МРОТ - 4330, до 31 декабря 2011 года: Взнос в ПФР 4330*12*26% = 13509,6 Взнос в ФФОМС 4330*12*3,1% = 1610,76 Взнос в ТФОМС 4330*12*2% = 1039,20 Общая налоговая нагрузка составит 16159,56 В зависимости от года рождения предпринимателя страховой взнос в ПФР начисляется полностью на страховую часть (для лиц 1966 года рождения и старше) либо разделяется на: 20% на страховую 6% на накопительный часть (для лиц 1967 год рождения и моложе). Это расчет на год. У Вас будет поменьше, за счет того что регистрировались не с 1 января 2011 года ( считаться не за 12 месяцев, а с момента регистрации) Плюс текущие налоги, зависящие от системы налогообложения. Ну, и если будут работники, налоги с зарплаты работников.

налоги платятся с чего-то(с прибыли,с продажи чего-либо и т.д.),а когда вы регистрируетесь,то с чего вам налог-то платить?просто платите госпошлину и все,а 16000 это не налоги, а страховые взносы за то,что вам как ип будет идти пенсия,полис у вас будет,а налоги это уже разговор другой,все зависит от того чем вы будете заниматься

1000 рублей госпошлина,1000 рублей нотариус, никаких налогов платить не надо)Правда в конце года нужно платить 16 тыщ в пенсионный фонд!

в стаж ип не включили. 10 лет. налоги оплочены. требуют еще накладные или договор аренды или еще чтонибудь. и я без пенсии

Главное - страховые взносы на себя за весь период. Идите в суд.

Не докажите ничего, а пенсию начислят, только минимальную.

Если вы, будучи ИП, платили страховые взносы в Пенисонный фонд ( не налоги!) , не включить этот период не имели права. Если вы не были ИП, а просто работали у ИП по трудовому договору и за этот период за вас не перечислялись взносы, то также можно попытаться решить этот вопрос, но возможно, что без суда не обойтись. Одним словом, нужны подробности.

Открытие ИП НАЛОГИ Добрый день - я фотограф, хочу зарегистрироваться как ИП.

Какие налоги я буду платить?

Налоги только с доходов?(если по упрощённой системе то 6%) - это все налоги или какие-то налоги в пенсионный фонд, соц страх и т.п.

т.е. заработаю допустим 1000 рублей в месяц - буду платить 6% от этой тысячи и всё? или ещё что-то?

Помогите разобраться пожалуйста!!!))))))))))

Можете сделать так: 1. выбрать систему налогообложения, скорее всего, это УСН 6% будет, 2. зайти на сайт : http://эльба-скбконтур.рф и завести себе профиль (это бесплатно, две секунды займет) 3. ввести предполагаемый доход и система посчитает вам размер налога (это тоже бесплатно) ПыСы: сколько раз и куда платить - увидите в календаре отчетности (он вам пригодится ;) )

Фотография - бытовые услуги - ЕНВД... Платите вменённый налог... + Пенс. + Мед. страхование ( в 2011 году 16160 р.) http://ipipip.ru/index2.php

Небольшая поправочка к КОММЕНТУ ОТ \"юР.\" 1). Вне зависимости от наличия-неналичия деятельности вы обязаны заплатить взносы в фонды. В 2011 году это платежи расчитываемые из стоимости страхового года по ставкам в фоны (их четыре) 31,1% от минимального размера оплаты труда за каждый месяц. начиная с месяца регистрации. Это - 1346 руб в месяц. (4330*31,1%=1346,63) 1346,63*12мес.=16159,56 руб.. Уплатить нужно до 31 декабря. Как распределяются эти проценты пор конкретным фондам зависит от возраста и пола. Проще всего сходить в Пенсионный фонд, он является администратором всех платежей, там скажут, дадут реквизиты и разъяснят. После 1 января - сдать отчетность, тоже объяснят. 2). до 30 марта 2012 года необходимо уплатить и сдать декларацию по налогу упрощенной системы налогообложения, согласно выбранной при регистрации схеме: 6% от доходов или 15% от доходов минус расходы. В налоговой инспекции так же разъяснят. Или потратьте 500-100 руб и зайдите в любую аудиторскую фирму, они за плату все объяснят, дадут консультацию, подберут систему и могут и документы подготовить, за плату. Сейчас, кстати, полно фирм готовых вести всю Вашу бухгалтерию за весьма недорого. ). Фокус в том, что, если у Вас УСН на 6%, то сумму налога вы можете уменьшить на сумму УЖЕ УПЛАЧЕННЫХ платежей за взносы, но не более чем в половину. 4). Если у Вас будут наемные работники, то за них, с сумм выплачиваемой зарплаты выплачивается и ОТЧИТЫВАЕТСЯ в налоговую 13% из ИХ ЗАРПЛАТЫ и 31,1% взносов, плюс ставка по взносам в Фонд социального страхования 2,9%, плюс ставка по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Но зато Вы можете платить им больничные и возмещать из этого фонда. Тоже - отчетность за них во все фонды, поквартально и за НДФЛ - в налоговую, годовая. Простой совет: не ищите ответов на столь профессиональные темы на сайте социальной сети. Здесь обсуждают количество оргазмов, а не финансы. Откройте поисковики и ищите сайты, форумы, блоги юридические и бухгалтерские. А еще лучше, изищите пару тысч рублей и сходите к аудиторам. Информация полученная от них, позволит Вам избежать неприятностей на десятки тысяч. А в ответе форматом 4 тыс знаков Вам никто не дат ПОЛНОЙ консультации.

Инв, регистрирую ИП.На какие льготы по налогам я могу расчитывать?

забей на налоги зачем кормить чиновников

Не на какие, Поскольку если вам разрешают зарегистрировать ИП значит вы признаны дееспособным

Инвалиды 1 и 2 гр. освобождаются от налога на имущество. Работник-инвалид имеет право на два стандартных налоговых вычета (ст. 218 НК РФ). В соответствии со ст. 239 НК РФ от уплаты единого социального налога (ЕСН) освобождаются налогоплательщики (организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями, производящие выплаты физическим лицам), с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового периода 100 000 рублей на каждое физическое лицо, являющегося инвалидом I, II или III группы».

Не нашла тут кнопочти \"комментарий\", придётся ответом критиковать :) Ответ Дарьи Яворской можно перевести на русский язык так: \"Если у меня есть картошка, то я легко могу сварить из неё компот!\" Павел, а о льготах Вам очень полно и достоверно ответила Елена Виноградова.

Вопрос про ИП,налоги и расчетную политику ИП,сидящий на упрощенке, может ли не применять кассовый аппарат? Вид деятельности-продажа дивиди-дисков на арендованной площади в магазине( небольшой киосочек)

конечно может, у нас на рынке целый отдельный киоск дисков разны и ещё чего-то в придачу, никакого аппарата там в помине нет, однако работает магазинчик уже года три

ипшник упрощенец в праве \"не применять\" ккм (Федеральный Закон №54-ФЗ), если при этом выдаете покупателям БСО.

По закону при продаже товаров, работ и услуг за наличный расчет ИП и организации ОБЯЗАНЫ применять ККМ. За нарушение штраф для ИП 3-4 т.р. Штраф налагается ТОЛЬКО при контрольной закупке. Исключение - ИП и орг-ии применяющие ЕНВД. Они обязаны при получении наличных выдать документ, подтверждающий оплату, товарный чек или ПКО. Существуют виды деятельности типа бытовых услуг, по которым допускается выдавать БСО - бланки строгой отчетности. К торговле БСО не применимы. Существуют виды деятельности по УСН на основе патента - у них почти невозможно сделать контрольную закупку.

Должна ли я оформить ИП и заплатить налоги, если я купила туфли, но они мне не пошли и я их продала подруге?

а прибыль была? налог то с прибыли платиться))

дуркуете

ЗАПЛАТИТЕ налоги. чтоб спать крепче!

ага и годовой налог отдать

если только ты регулярно не продаешь подруге туфли)

Обязательно. И не забудьте ещё от себя в нашу Российскую казну добавить.

если вы сумеете это доказать прокурору, что действительно так и было, то не нужно. А если у вас по 50 бестуфельных подруг в неделю-прокурор не поверит )

подругам нужно дарить

Если Вы извлекли из этого прибыль-обязательно ))))

после открытие ИП или ООО надо платить налоги,если фирма еще не заработала?

Иногда налоговая настаивает на платежах вменёнки - ведь там не зависит налог от выручки - работаешь- плати. Конечно, и эту схему можно обойти, заполнив декларацию так, что ты будто бы не работал. Но вменёнка - как приговор : всё зависит от того, чем будешь заниматься. А в ООО проще - не работаешь - налогов не платишь. Но тут вместе с регистрацией фирмы советую сразу подать заявление на упрощенку. Так как нет клиентов и никаких наработок, думаю, что для начала упрощенка подойдёт лучше.

ИП надо платить ООО нет

ИП, если нет деятельности, платить нужно будет только фиксированные взносы в ПФ, они платяться не зависимо ни от чего до 31 числа текущего года. ООО если нет деятельнотсти ничего платить не нужно. А вот отчеты даже нулевые сдавать нужно, те которые предусмотрены выбранной системой налогообложения.

если есть струдники в ооо и им платиться зарплата,то нужно платить фсс и пфр

Как зарегистрировать ИП на вмененке, как платить налоги????

нужно заполнить заявление Р21001 http://mvf.klerk.ru/blank/r21001.htm , и предоставить его в налоговую вместе с копией паспорта и квитанцией на оплату госпошлины (800 руб.) . Одновременно подать заявление на прменении ЕНВД http://mvf.klerk.ru/usn/usn09.htm Налоги будете платить по квитанции ПД-4 через Сбербанк или откроете р/с и будете делать платежные поручения.

что ?

хочу открыть ип. сколь в год по налогам платить? и что это вообще за налоги? хочу открыть магазинчик с рукоделием.

Бухгалтерия «от А до Я» . Все виды бухгалтерских услуг. Сдача отчётности. Аутсорсинг. Лучшие цены. Просто и Выгодно! Звоните ежедневно с 10ч до 20ч по тел. : +7 (915) 392-79-65.

много, зачем тебе ИП работай не легально. Это же немасштабное что то

на форум сайте klerkточкаru, там специальный раздел для ИПэшников. Много чего полезного найдете.

ну я пенсионый плачу 12.000 в год

Налоги весьма индивидуальны. Многое будет зависеть от площади, от специализации магазина, от количества работников.

Обязан ли ИП (един. налог), оказывающий разовые услуги (например укладка плитки) заключать договора с физическими лицам

С трудом поверю в то, что физическое лицо откажется от заключения договора. А с кого в случае невыполнения или некачественных работ требовать возмещение понесенных убытков? С дяди Васи? Конечно , обязательно нужен договор подряда!

Чем будет грозить неуплата налога (ИП) до 31 декабря. Пени или пени и штраф. Если штраф тогда какой? Если можно, то ответьте пожалуйста те, которые на это уже налетели....Просто сейчас денег нет чтобы уплатить, или лезть в займ или на пени пойти...

Налогов для ИП, требующих уплаты до 31 декабря, нет. Если вы имели ввиду неуплату взносов в ПФ РФ, то на неуплаченную сумму будут начисляться пени. Размер которых будет зависеть от количесва дней просрочки. Чем дольше не будете оплачивать, тем больше насчитают. Штрафы в этом случае вам не грозят.

если в ПФ - пени, другие налоги рано еще платить

За неуплату налога, штраф 20% от суммы налога. А какой налог Вы должны заплатить до 31 декабря? если ПФР, то 1/300*ставка рефинансирования в день

За неуплату во время будет начисляться пеня из расчета 1/300 ставки рефинансирования бана.На сегодняшний день она сставляет 8.25%.Т.е если вы не уплатили ,например в ПФР,то 16159-60 умножаете н 1,уможаете 8.25% делите на 100 и на 300 и на кол-во дней неуплаты-это и будет ваша пеня. Штраф предусматривается за несдачу отчетности , в зависимоси от того насколько вы опоздали ,если до 180 дн.то от 5-30% от стоимости неуплаченного налога,но не менее 100 руб за каждый отчет.Если свыше 180 дн.,то 30% от суммы и еще +10% за каждый месяц просрочки,но неменее 1000 руб.)ст.46 Закон 212 ФЗ.

За неуплату в ПФР - пени: http://www.glavbukh.ru/pencalc/ А сдавать туда отчётность с этого года не надо...

Ваш вопрос регилирует постановление 212-ФЗ в нем прописано все и как посчитать фиксированный платеж, и до какого срока сдавать отчетность и какие штрафы будут за несвоевременную сдачу отчета или уплаты налога.

да, не забывайте, что неуплаченные вовремя суммы взносов исключаются из стажа для пенсии (т.е. если не оплатите до 31.12.11, то весь год и не войдет в стаж у ИП)

Ничего страшного не произойдет, заплатите попозже и делов то. Пени можете сами посчитать и заплатить, в ПФ ходить не надо с 2012 года. Заплатите и все, в марте, апреле. Если ошибетесь немного, вам придет в конце лета письмо \"Доплатите 3 рубля 5 копеек\" к примеру и все Удачи в новом году!

Для ИП при ведении налогов УСН какие вести книги доходов? Лучше открыть расчётный счёт в банке? Или не обязательно? Како

Книгу посмотрите на клерк.ру счет иметь хорошо если работаете с организациями

Я как ИП пенсионные и налоги плачу,а в ФСС не знала что надо было обратиться .сейчас беременна какие пособия мне полог.?

единовременное и пособие до 1.5 лет, обращаться в соцзащиту после рождения ребенка

Вам будет выплачивать пособия отдел соцобеспечения. Это единовременное пособие по рождению ребенка и пособие по достижению 1,5 лет.

вы не получите только пособие по бер-ти и родам.

платят ли ИП на Енвд транспортный налог?

Да, платят только как физическое лицо, на которого записан транспорт.

Налоговый режим ЕНВД не заменяет уплату транспортного налога, поэтому, если ИП является владельцем а/м, то налог он платит, если у него машина по доверенности или в аренде, то нет.

Платят владельцы автотранспорта

машинка есть-платим

сколько ип платит налогов за наемного работника

С зарплаты наемного работника, С 2011 года ставка страховых взносов возросла до 34% - 26% направляется в Пенсионный фонд, 2,9% - в Фонд социального страхования, 5,1% - в фонды - федеральный и территориальный - обязательного медицинского страхования. Но есть льготы в зависимости от сферы деятельности Статья 58. Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в переходный период 2011 - 2019 годов (в ред. Федерального закона от 16.10.2010 N 272-ФЗ) 1. В течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона: 1) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования. Информацию о соответствии и несоответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые органы предоставляют в органы контроля за уплатой страховых взносов в электронной форме в порядке, определяемом соглашением об информационном обмене, заключенным между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Пенсионным фондом Российской Федерации, а также соглашением об информационном обмене, заключенным между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Фондом социального страхования Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ).... http://www.pfrf.ru/admin_strah_vznos/8790.html Хотя ходят слухи, что взносы понизят.

Какие налоги и сколько выплачиваются ИП и ООО гос-ву, а также сколько % страхование?

ИП платят фиксированный взнос в ПФ за себя 35644, 66. ООО ничего обязательно не платит. На сотрудников ИП и ООО платит взносы в фонды ежемесячно (но Генеральный директор тоже сотрудник в данном случае) : чуть больше 30% (более точно зависит от вида деятельности) + НДФЛ 13% от фонда оплаты труда. Все остальные налоги зависят от системы налогообложения (ИП или ООО неважно) . При \"упрощенке\" 6% с дохода или 15 с дохода за минусов расходов. При \"общей\" системе налогообложения все несколько сложнее и в 2 словах не скажешь, и примерно не рассчитаешь.

я знаю только одно, что по упрощенке- более 30 тыс руб ежегодно в Пенсионный фонд + 6% от оборота- налог на прибыль Говорят ИПешники массово закрываются пенсионный задавил

права ип

платить налоги.... а если честно, то: Права и обязанности индивидуальных предпринимателей 1. Индивидуальный предприниматель имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов предпринимательской деятельности, не запрещенных законом, такие же, как и юридическое лицо. 2. Деятельность предпринимателя может основываться на наемном труде, что вытекает из ст. 3 ГК РФ. 3. Предприниматель не вправе создавать предприятия, оставаясь собственником переданного им имущества, т.к. коммерческие организации могут создаваться исключительно в тех организационно – правовых формах, которые предусмотрены для них в ГК РФ. При их создании имущество, передаваемого в формировании уставного капитала, будет принадлежать исключительно юридическому лицу. И лишь при ликвидации после всех расчетов с кредиторами, в том числе по налогам и сборам, имущество будет возвращено учредителю – предпринимателю. 4. Индивидуальные предприниматели могут вести производственную деятельность коллективно на основании договора простого товарищества, в силу которого двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели (договор о совместной деятельности).

ИП Налоги (доходы) Подскажите пожалуйста я ИП на упрощенке 6% (доходы) платить налоги со сделок необходимо раз в квартал, пол года или раз в год можно? Спасибо)

раз в квартал.

платите раз в квартал. декларацию сдаете раз в год.

спорим что электронный бухгалтер Эльба лучше чем \"Мое дело\"? и дешевле http://www.e-kontur.ru/

платить налог раз в год до 31 марта следующего года и сдавать отчет тоже раз в год - это если вы один, без работников

Закрытие ИП и налоги Я ИП,зарегестрировала 20 октября 2010 года,в пенсионный фонд заплатила налоги до 31 декабря.Теперь дальше,я решила закрыть ИП,деятельность не вела,отчеты не успела сдать до 20 января,скажите что мне дальше делать,идти в налоговую и говорить что хочу закрыть ип или что-то другое?или сначало нужно отчеты сдать? Зарегестрирована не в Москве,и далеко ехать,чтобы не мотаться по несколько раз,как поступить???

Предлагаю следующее. В налоговой этой, или любой другой есть консультация. Нужно проконсультироваться, с условием, что выехать в город регистрации не можете. (Ребенку 1 мес). Смысл этого, как подготовить документы к отправке по почте. Они все подскажут. Настаивайте на невозможности ехать. Какие -то бумаги надо будет через нотариуса оформлять, какие-то собрать, ну, короче, они подскажут. Просите, чтобы без штрафов все было. Они лазейки знают. Предложите доплатить за это. Консультация платная. 200-300 руб.

сдать отчет, уплатить штраф, пойти в налоговую заполнить форму на ликвидацию ип, пойти в суд на признание банкротства.все.

нужноли ИП с вмененым налогом приходники регистрировать в налоговой???

А такое было когда-то? :-) Приходники регистрируются только в книге приходных и расходных кассовых документов, а у налоговиков и так много головной боли с Ип-шниками. Сейчас началась очередная серия споров на тему того нужны ли они ИП вообще.

не требуют по моему если ты только на патентной основе (по упрощенке)

ИП при уплате налога за 2011 год УСНО доходы-расходы какой КБК указывать в платежке???

старый КБК 2011 года

Тот, который действовал в 2011 г. 182 1 05 01021 01 1000 110.

Вот это - сознательность. Даже налетчики стали налоги платить

Является ли страховой взнос ИП налогом?

В пенсионный фонд- нет. И вообще - нет

взнос не налог, но на том же уровне

Работаю парикмахером (ип), не плачу налоги. Какие меры ответственности ко мне могут быть применены?

Как я понимаю - это бытовые услуги, которые подпадают под ЕНВД. 1. Вмененный налог - в размере по закону для твоей области, при неуплате пеня 1/360 % ставки рефинансирования за каждый день просрочки поквартально после 25-го числа месяца, следующего за отчетным, плюс 1000руб за каждый несданный поквартально отчет. 2. Фиксированный налог в ПФР - в прошлом году был 17800/год, сейчас пока не помню - уплачивается до 31.12 текущего года. P.S. Меры ответственности: начисление всего перечисленного и обращение за взысканием к службе судебных приставов, у которых 8% от суммы долга, но не менее 500руб, конфискация имущества должника в счет погашения долга и т.п. Уголовная ответственность возникает при задолженности более 100т.р. по налогам или 700т.р. по всем долгам

забить на налоги

Как закрыть ИП с неуплаченными налогами? Можно ли закрыть ИП если есть непогашенные налоги и взносами в ПФР. Дело в том что сейчас в взносы в ПФР составляют 20 000 руб. Денег нет выплатить налоги, а долги растут и растут! Можно ли договорится с приставами чтоб они написали акт о невозможности взыскания долгов? И Закрыть это ИП? ИП УСН доходы минус расходы. Большое спасибо.

а при чём тут налоги? открыть или закрыть ИП - право гражданина... посылаете в ИФНС все документы ценным письмом с описью вложения, их обязанность - закрыть и уведомить вас. но должок всё равно останется...

Сам бы хотел узнать(((( с 2006 г. сраное ИП не могу закрыть. Работодатель на меня его оформил и пипец....

Будут ли закрываться ИП в России из-за налогов?

Налоги то что, пенсионный фонд да. Из за него по России уже сотни тысяч закрылись.

Убыточные будут закрываться как с налогами так и без налогов

хоть бы уточнили какие налоги

если ваш бизнес приносит меньше 120.000 то и ип вам оформлять не надо. а значит и налоги платить не надо. таков закон в России. Но если оформишь ип то и налоги будут идти даже если прибыль 5т. р.

После закрытия ИП вернут ли излишне уплаченные налоги

хорошо бы.

Сначала убедись что закрыла его раз и навсегда.Бывает автоматом его открыв.и пеня в конце года до неба а ты не сном ни духом:)

Полностью согласна с незнайкиным,но напрасно не надейся,излишки не возвращают,у них отговорка,эти переплаты под статью возврата не попадают.

а нам выплатили, в банке 1300 лишние написала, так и заплатила, написали заявление, и все вернули!

налогообложение ИП. Какую сумму налогов по УПС нужно платить ИП без работников? зависит ли налог от суммы дохода?

В зависимости от системы налогообложения 6 или 15 % .. да.. налог зависит от суммы доходов )) и иногда в случаее 15 % и от расходов .. если не работали , то налог 0, но декларацию и среднесписочную подавать в любом случае надо ... И еще.., как только Вы открылись - платите ПФР ...в этом году сумма 17000 приблизительно за год .. в ПФР полный расчет по сумма дадут и реквизиты для оплаты ...вот этот платеж идет в независимости от Вашего дохода

Ежели Вы имели ввиду УСНО, то Вы пишите заявление в налоговую (в течение 5 дней, не позже после регистрации ИП )о Выборе системы налогообложения, УСН от Доходов -6%, или УСН От Доходы минус расходы -15% В большинстве случев предпочтительнее Доходы 6% НАлог естественно зависит от суммы дохода

ИП за 1кв.запл.весь налог.Больше дох.не было.Хочу аванс.платеж запл.в конце года весь-16159.56.Могу как-то уменьш.его?

16159,56-это обязательные платежи для ИП в ПФР и мед.страхование. Эта сумма для ИП фиксированная и Вы ее уменьшить не можете. Патить ее можете в любое время в течение этого года - хоть сразу, хоть частями. А вот при подаче налоговой декларации в ИФНС (я думаю у Вас УСНО) - то налог по УСНО можете уменьшить на взносы в ПФР и ФОМС (но не более 50% налога по УСНО). Удачи Вам.

только если сниметесь с учёта как ИП. Платёж я понимаю В ПФР ? Если оплата в конце года , то начислят пени.

В 2005г было открыто ИП. Налоги в ПФ не платила Перерегистрацию в 2009г не прошла. Хочу снова открыть ИП. Вспомнят долги?

Перерегистрация ИП была в 2004. В 2009 была перерегистрация ООО. Подозреваю, что Вы до сих пор ИП, если не подавали заявление на прекращение регистрации в качестве ИП, то есть \"не закрывались\". Советую сходить в налоговую и узнать Ваш статус: ИП (с огромными долгами в ПФР: за 2011 около 16 тыс, за 2012 около 17 тыс, за 2013 около 36 тыс) или простое физлицо.

вы и не закрыты.. за этот год приготовьте 36 тыс взносов в ПФ...

у вас и так ИП с долгами

Перерегистрация ИП была в 2004г. Наверное Вы действующий предприниматель, если даты не путаете. Срок давности по взысканию недоимки 3 года, поэтому ПФР может попытаться взыскать с Вас взносы за 2010 - 2012гг. Странно, что этого не делали до сих пор. Из практики, ПФР часто допускает нарушения в процедуре выставления требований на уплату. В случае судебного взыскания недоимки повнимательней в этом вопросе, можно отбить.

вчём раздница между ИП и ООО ? по налогам?

ИП Общий режим вместо налога на прибыль - НДФЛ 13% ООО -24 за себя фиксированный платеж по ПФР, а если работодатель то как и ООО Возможен вариант УСН и ЕНВД, но здесь совпадает

Налоги не зависят от организационно-правовой формы, они зависят от режима налогообложения на котором вы будете находиться:общий, упрощенный, ЕНВД, ЕСХН.

ИП ты один, в ооо могут входить множество учредителей + к этому сложная бухгалтерия + куча геммороя с бумагами + уставной капитал и множество прочих сложностей, но зато ООО это уже солидно.

ИП - это один человечек, ведущий предпринимательскую деятельность от своего лица и так сказать \"на свой страх и риск\". статус ИП не приравнен к юридическому лицу, может выбрать любой из вариантов налогобложения, соответствующий своей деятельности. ООО - это группка человечков, объединивших свои капиталы и создавшие предприятие, которое будет работать на них и приносить доход, имеет статус юр.лица, но режим налогообложения тоже может выбрать, соответственно виду своей деятельности.

УСН ИП, какой налог? от дохода или же от всей суммы поступившей на счёт банковский (я имею ввиду 6%)

если вся ваша выручка поступает только на расчетный счет (т.е. вы не используете кассу), то налог считайте от всей суммы поступлений. А вообще, 6% берутся от всего дохода и не важно как средства поступили к вам (р/с, касса, БСО).

Как платить налоги индивидуальному предпринимателю? Народ, а расскажите ПОДРОБНО как должен платить налоги ИП? А то я первый раз...
Какие квитанции и где взять? Какие сроки? Нужно ли что-то делать с платежками?

За себя ИП должен платить фиксированные платежи в ПФ РФ (не зависимо от того велась деятеьность или нет). Сумма ФП на 2009 установлена в размере : страх. часть- 404,13 руб в месяц., накопительная- 202,07 руб.в месяц. Остальные налоги расчитываются,платятся , а так же предоставляютя по ним отчетные формы в зависимости от налогообложения. ЕНВД- ежеквартально декларация до 20 числа в ИФНС по месту ргистрации ИП, перечисление налога в бюджет- до 25 числа месяца,след. за отчетным кварталом.При УСН-декларация ежегодно по окончании налогового периода (года).Единый налог о УСН исчисленный н основании книги доходов и расходов перечисляется ежеквартально до 25 числа месяца,след. за отчетным кварталом.ОСН- декларация по прибыли до 28 числа месяца,след. за отчетным, ЕСН- до 20 числа,НДС-до 20 числа. Если у ИП есть наемные работники- до 20 числа месяца,след. за отчетым кварталом- расчет авансов. платежей по ОПС, перечисление взносов ежемесячно до 15 числа месяца, след. за расчетным.Взносы в ФСС от НС и ПЗ- предоставлется ведомость ФСС-4 в ФСС ежеквартально, до 15 числа месяца,след. за отчет. кварталом.Перечисяются в ФСС ежемесячно до 15 числа.

систему налогообложения напишите

сроки каждый квартал.квитанции вам все дадут -просто в банк отнесёте и оплатите. http://otvet.mail.ru/question/32620072/

Если впрос стоит как платить, то через расчетный счет (если вы его открывали), либо через Сбербанк. А для того чтобы ответить какие налоги и когда платить - напишите на каком вы налогообложении. Здесь налогообложение ИП (www.indpred.ru/nalogooblojenie_individualnogo_predprenimatelya)

самый выгодный для Вас вариант, на мой взгляд, находиться на системе ЕНВД, если ваш вид деятельности подпадает под данную систему налогообложения, это Вы можете проверить в статье 346.26 Налогового Кодекса

Я -ИП и плачу налоги по месту прописки, а хочу открыть новый бизнес в другом городе,там тоже налоги мне платить предст?

Если Ваш вид деятельности подпадет под ЕНВД, то нужно будет встать на учет по месту деятельности.

Нет, в том случае, если Вы открываете новый бизнес, вы вносите вид деятельности в заявление, которое подавали при открытии ИП, соответственно налоги Вы продолжите платить точно там же, декларации о доходах подавать туда же.

Совсем не обязательно! Это я про \"там же\" и \"про туда же\". Вопрос немножко неясен... Новый бизнес тоже будет под ИП или как ООО?! Если Вы откроете его в другом городе под ИП, то местная ИФНС выдаст Вам свидетельство о регистрации нового бизнеса по месту временной регистрации (а она у вас должна быть в этом случае!). Если под ООО - вообще проблем нет. Однако, от отчётности и налогов предыдущего ИП по месту прописки Вас никто не освобождал - ст.8 Закона №129-фз (кстати, там всё о регистрации и об изменениях). В противном случае, лучше закрыть ИП по старому месту работы и открыть по новому. Можно также позвонить в местную ИФНС и просто проконсультироваться. Удачи! :))

сколько платит ИП налогов в % в сумме если занимается торговлей?

15% от доходы минус расходы или 6% с оборота или ЕНВД (фикс). Ван нужен бухгалтер или консультант. Не пытайтесь выкроить 10-20 т.р. Больше потеряете на тех же налогах. Есть отличные схемы их оптимизации.

Упрощенка Форма: Доходы минус расходы = сумма и с этой суммы 25 процентов если не ошибаюсь. или от всей суммы которая вам поступ 6процентов

В зависимости от выбранной им системы налогообложения.

Вопрос действующим ИП сколько платите налогов (сумма в рублях)если розничная торговля очень нужно =)

ВСе зависит от площади помещения и количества работников. на себя Ип платит в ПФ 16160руб. фиксированный платеж, ЕНВД -налог разный(зависит от торговой площади)

Какие налоги должен платить ИП, если у него нет рабочих?

Фиксированный пенсионный взнос,в 2011 году составляет 16159 рублей.Платится 4 квитанциями в пенсионный фонд,образцы платежек есть на сайте фонда.Остальные налоги ИП платит в зависимости от того какая у него система налогообложения(общая,ЕНВД,УСН 6% или УСН 15%)

если зарегистрировались в этом году, то фиксированные страховые взносы будете платить соразмерно, точную сумму лучше узнайте в вашем отделении - просто сходите туда, вам дадут квитанции для сберкассы. Если встали на учет как ЕНВД, то соответственно его, минус страховые в установленном порядке. Если вы на УСН - значит либо 6 либо 15%. Ну а уж если на общей системе, то лучше сходите в консультацию.

единый и соцстрах

Вот вопрос! И главное ответы есть... А ИП чем занимается, какая система НО, резидент или нет?

Держите федеральный календарь отчетности (оч. удобный), адрес сайта : http://эльба-скбконтур.рф

ИП- налоги Я являюсь одинокой мамой и инвалидом 2 группы хочу оформить ИП. Как мои льготы влияют на налоги???
Если я оформляю ИП и допустим пока не работаю, т.е. подаю 0 декларацию, с меня снимают пенсию и выплаты и с какого момента??
Заранее спасибо.

фиксированный платеж ИП платит с момента регистрации независимо от факта ведения деятельности, чуть больше 12000 в год

я являюсь ИП, плачу налоги и пенс.отчисления. Если я открою новый вид деятельности обязан ли оплачивать пенсионные отчис

думаю, что нет т.к. о новом виде деятельности нужно сообщать в налоговую для статистического учета, могут измениться только отчисления в саму налоговую.

Новый вид деятельности - это что по вашему? ИП новое ???Так не получится ибо статус препринимателя дается один раз. А если ООО или еще какое ЮЛ то будете платить если в этом ЮЛ будут работать люди.

Как закрыть ИП с долгами по налогам.Я раззорилась в кризис.

вам в налоговую надо обратиться, там скажут

закрыть то можно но отдавать все равно придется ,,,так как частный предприн несет ответственность в пределах своего имущества вам главное сейчас с бюджетом расчитаться и с пенсионным так что быстрее в налоговую и в пенсионный

Налоговая закроет предпринимательство, если предоставляешь справку с пенсионного, что не должен... А если долг в пенсионном? Тут чуть сложнее... Каждый месяц 1000 идет плюсом... Но и тут можно выкрутиться... Заявление чтобы приостановили начисление выплат.. Зарегистрировать заявление... Короче - пипец... Продаешь последнюю рубаху... гасишь долги...

при закрытии ИП они все документы поднимают,там даже копеечные долги нужно заплатить,тогда закроют только

Это правда, что если ИП на ОСНО, то он уплачивает полный перечень налогов, а именно: (НДС, налог на имущество, НДФЛ(для ИП), налог на прибыль(для организаций)) и отчетности(баланс и отчет о прибылях и убытках), уплачиваемых как налогоплательщиком, так и налоговым агентом.

Нет. Индивидуальный предприниматель НЕ уплачивает налог на прибыль, не ведет бухгалтерский учет и не представляет бухгалтерскую отчетность (баланс и т.д.) Он платит: НДС (в т.ч. как налоговый агент), НДФЛ (вместо налога на прибыль), налог на имущество физлиц, фиксированные взносы в пенсионный и медицинский фонд. За работников - зарплатные налоги по полной программе. Земельный налог, транспортный налог - в случае наличия объекта. То же - в отношении ресурсных налогов (вода, объекты животного мира). В качестве налогового агента ИП может платить налог на прибыль в том редком случае, когда выплачивает доход иностранной организации, например, в виде арендной платы.

Да

Я ИП как и какие налоги мне надо платить?

В пенсионный вы должны будете платить по любому. http://ipipip.ru/nalog/ - смотрите тут очень доступным языком написано

сходи в налоговую там точно скажут!

ладно налоги, у тебя есть минусы: Ты не можешь открыть большое дело и большой риск на том что ты отвечаешь обязательствам всем своим имуществом!

фиксированный платеж в ПФР (4330х23,1%х12мес) это за год до 31.12.2010...остальные налоги зависят от системы налогообложения

Странный вопрос..И.П.-и не знает что все пути ведут и выводят так сказать в налоговой..Не обижайтесь-я сама 14 лет и.п.-поэтому и вопрос немного странным показался.Прежде чем открыть и.п.-логично было бы узнать все о налогах...

На сайте налоговой инспекции есть вся информация для ИП .http://www.nalog.ru/index.php?topic=ind_pr

ИП должен платить фиксированные платежи с момента регистрации и до ликвидации, даже если не работает. 1) В 2010 году он составляют Взнос в ПФР 4330*12*20% = 10392 рубля Взнос в ФФОМС 4330*12*1,1% = 571,56 Взнос в ТФОМС 4330*12*2% = 1039,2 Итого налоговая нагрузка 12002,76 2) Если есть работники на них зарплатные налоги -страховые взносы во внебюджетные фонды -УСН, ЕНВД, ЕСХН 14% от зарплаты -ОСНО 26 % от зарплаты Кроме того ,в ФСС на травматизм от 0,2% до 8,5% от зарплаты устанавливает ФСС в зависимости от основного вида деятельности. 3) И в зависимости от того какая у вас система налогообложения налоги от предпринимательской деятельности УСН -в зависимости от базы -Доходы-6% -Доходы-Расходы 15% ( в регионах могут уменьшать до 5%) ЕНВД в зависимости от вида деятельности ежеквартально рассчитывают налог по формуле (БД х ФП х К1 х К2 х 3 мес) х 15% БД-базовая доходность ФП-физический показатель К1-коэффициент-дефлятор на 2010 год установлен в размере 1.295 К2-коэффициент устанавливается в регионе ( нужно узнавать в своей налоговой) 3 месяца- квартал, 15%-ставка налога ОСНО -НДС -НДФЛ от предпринимательской деятельности и другие

Ты сначала определись на какой системе налогообложения находишься

Это зависит от того каким видом деятельности вы занимаетесть, соответственно какой режим налогооблажения будет, а также есть сотрудники или нет. Если вы один, то только за себя фиксированный платеж в ПФ (описан выше). Если есть сотрудники то НДФЛ, ПФ, соцстрах с их зарплаты. А остальные налоги зависят от режима налогооблажения.

ИП,налог 6%, откуда налоговая знает за сколько я продаю? К примеру колбасу продаю за 1 руб/кг.Получается и налог 60 коп.

На основании книги доходов и расходов. Также они могут запросить дополнительные документы и устроить вам проверку. Там уже ничего не скроешь.

перейди на вменёнку и никого не будет интересовать ваш доход

получается математику не знаете 6% от рубля будет 6 копеек

Если Вы работаете в оборудованном помещении, Вы обязаны применять контрольно-кассовую технику. при продаже Вы обязаны пробить кассовый чек, сумма фиксируется в фискальной памяти аппарата нарастяющим итогом. Именно эта сумма (прошедшая за текущий год) и есть Ваш доход при составлении декларации. При проверке налоговая сравнит то, что у Вас прошло по кассе и то, что Вы отразили в декларации. Можно не все пробивать по кассе, но если будет контрольная закупка и Вы не пробили и не выдали чек, штраф 40000 рублей.

и могут сравнить ваши доходы с аналогичными ИП

Обязательно ли платить налоги индивидуальному предпринимателю, если после открытия ИП деятельность не велась?

В обязательном порядке платится фиксированный налог ИП в ПФ, суммы можно узнать в инспекции ПФ. По заявленным видам деятельности налоги не платятся, но обязательна сдача \"нулевых\" деклараций.

как минимум декларацию подавать все равно надо. А налоги платятся с дохода или оборота... У вас же ничего не было!

Налоги платят с доходов,предоставьте документ в налоговую что вы это время не работали и все.

Просто нужно приостановить деятельность т.е. в налоговой, иначе ежеквартально необходимо здавать в налоговую пустографки(пустые формы отчетности с указанием той или иной компании,т.е. вашей). Если не здавать выставят пиличные штрафные санкции!!!!

Платить, может, и не надо, но отчетную документацию сдавать требуется.

пенсионный платить надо, а в налоговую показывала нулевой доход

Согласна с Людочкой, с 01.01.2009г плата в Пенсионный Фонд 606 руб в мес - если не работаешь (фиксированный платёж)

Налоги-нет, отчисления в Пенсионный фонд-да. Отчетность- всегда да, даже если \"простаиваешь\"

По вмененке ИП вычитаются с налогов мои расходы? И если они превышают доходы, мне нужно платить налоги?

При расчете ЕНВД ваши расходы не участвуют.Считается налог по формуле БД х ФП х К1 х К2 х 3 мес) х 15% БД-базовая доходность ФП-физический показатель К1-коэффициент-дефлятор на 2011 год установлен в размере 1.372 К2-коэффициент устанавливается в регионе ( нужно узнавать в своей налоговой) 3 месяца- квартал, 15%-ставка налога А затем его можно уменьшить на сумму уплаченных фиксированных платежей ИП ( если есть работники, то на сумму уплаченных страховых взносов в объеме начисления), но не более 50% налога.

да,нужно, расходы не вычитаются

Вмененный налог не зависит от дохода и расходов. На то он и вмененный. Пока ИП открыто и имеются физ.показатели ( зависит от того, чем занимаетесь)-платите.Даже если прибыль 0.

Вадим, Анти Стелла все правильно написала. Единственное надо уточнить у бухгалтеров, с 2011 года уменьшение на сумму страховых взносов ФНС планировала отменить..

Не ведя деятельность ИП, но оплачивая налоги, могу рассчитывать на зачисление стажа к пенсии?

Если Вы ежегодно перечисляете фиксированный платеж в ПФР, то все эти года включаются в страховой стаж для пенсии.

Ну так ведь все зависит от твоей дипломатичности: сумеешь договориться с ПФ и с налоговой, конечно. А по другому как?

Нет не сможешь.

Стаж зависит от перечислений в ПЕНСИОННЫЙ фонд. Если перечисления есть, то никого не волнует Ваша деятельность - фактическая или номинальная.

У меня ИП,работаю одна какую сумму налога надо платить в ТФОМС и ФФОМС

В 2012 году все предприниматели должны перечислить: в бюджет ПФР – 14 386,32 руб. (4611 руб. × 26% × 12); в бюджет ФФОМС – 2821,93 руб. (4611 руб. × 5,1% × 12).

Посмотрите Новые страницы в энциклопедии: http://wiki.klerk.ru/index.php/ Там есть Стоимость страхового года (фиксированные взносы для ИП на 2012 год)

с 2012 платить только в ФФОМС 5,1% от 4611,00(в месяц)

налог на доход индивидуальных предпринимателей сколько платить в налоговые органы и каким образом? например, нужен ли кассовый аппарат. Я собираюсь зарегистрироваться как ИП, и не знаю как отчитываться перед налоговой. там вроде какая то книга должна быть бухгалтерская. подскажите пожалуйста.

Ну и вопрос! Для каждого вида деятельности - своя отчетность. Иди в налоговую, получи ИП, а там и налоги объяснят!

вопрос про ИП и налоги Вопрос: ИП зарегистрированно на одного человека, а письма наложенным платежом отправляет другой человек, которого нет в штате. Соответственно, деньги он получает, а налоги не платит, т.к. никем не числится. Каким образом сделать эту систему официальной? Взять человека в штат или сделать какую-то доверенность, что письма отправляются от имени человека, на которого зарегистрированно ИП? и как это сделать? или это делается как то по-другому?

Составьте агентский договор. Тогда по нему деньги он обязан будет перечислять вам, а себе оставллять толкьо агентское вознаграждение (%).

вам надо или брать этого человекав в штат, или подпиывать с ним договор на оказание услуг. При этом придется платить налоги с его зарплаты.

Apples and Orange
Яндекс.Метрика